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老师,我们的资产昨天给变卖了,请问我们得如何做账务处理

2023-05-23 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 08:40

清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理/营业外收入       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户4286 追问 2023-05-23 08:42

固定资产清理/营业外收入这2个科目如何选 择,我们准备签个合同给购买方,账务处理一样是吗?

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齐红老师 解答 2023-05-23 08:45

那个任意选择哈,正常是选固定资产清理。账务处理都是一样的

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清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理/营业外收入       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-05-23
转入营业外支出就是了
2022-12-06
你好同学是要记入固定资产清理
2022-05-13
你好,需要据实纳税才是的 
2023-06-15
使用的时间是在2022年是吗?纳税义务晚了尽快修改的
2023-12-29
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