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老师,请问我给乙方结算工程款,假如10万元,我这边怎么写分录,是管理,制造费用,还是生产,主营业务务成本?

2023-05-23 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 10:50

同学您好,你是什么企业,做什么的

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快账用户5620 追问 2023-05-23 10:51

就是干工程的商贸公司

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齐红老师 解答 2023-05-23 10:52

同学您好,借:合同履约成本-工程施工 贷:银行存款

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快账用户5620 追问 2023-05-23 10:53

那我给它款10万,它给我进项票10万,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-05-23 10:58

同学您好, 是一般纳税人吗还是小规模

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快账用户5620 追问 2023-05-23 10:59

是一般纳税人

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快账用户5620 追问 2023-05-23 11:00

老师,我给他对公打款,他是不是就得给我开发票?

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齐红老师 解答 2023-05-23 11:12

同学您好,学员您好,是的,对的公打款, 得给 开发票借:合同履约成本-工程施工 ,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款

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快账用户5620 追问 2023-05-23 11:36

老师,那我利润表中的主营业务成本就是这个合同履约成本金额?

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齐红老师 解答 2023-05-23 11:44

同学您好,您好,这个不一定的主营业务成本是另一科目

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快账用户5620 追问 2023-05-23 11:45

那它最终是不是公司的成本?

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齐红老师 解答 2023-05-23 11:45

同学您好,学员您好,是的,对的

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同学您好,你是什么企业,做什么的
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同学,你好,把借管理费用-服务费贷预付账款这笔做负数分录,收到发票再做正数分录
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你好 借:生产成本—甲产品 生产成本—乙产品 制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬  600000%2B400000%2B300000%2B200000(数字中间是加号,没有百分号)
2022-09-26
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