是的,对的,是这么做的。
开办期,租赁厂房第一个月付了一年租金,当时没有收到发票,分录做了借:应付账款 贷:银行存款,然后两个月的摊销借:管理费用 贷:应付账款,那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做?
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
计提12月水电费 借:制造费用 3162贷:应付账款3162付款时,借:应付账款3162,贷:银行存款 3162 之后又付1月水电费款 借:应付账款2467 贷:银行存款 2467 之后收到发票不含税额5171.45 进项税额620.05 问该补提多少 发票到后分录如何做分录请老师写一下,金额对得上
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
本月支付电费10000元,借:预付账款10000,贷:银行存款,收到发票借:管理费用-水电费1万,贷:进项1000,预付9000,这个分录正确吗?收到的预付怎么冲不了1万的
啥意思,老师,关键200已经确认过收入,等于确认过利润啊,也分过红啊现在只有银行1000和应收200,做未分配利润1200这难道不是重复增加分红利润了吗齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1308:34你好对的可以分红只要确定你之前剩余的资金是利润就行
老师,我2024年暂估了一笔分录,现在确认拿不到票怎么调账和申报企业所得税
老师,公司5周年厂庆公司每人发500元现金红包,这个怎么做账
老师小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入是借应收账款20000贷主营业务收入20000成本是借主营业务成本10000贷库存商品10000
开餐饮公司,需要交哪些税
老师,资产减值损失账面是负数,那在填汇算清缴表,纳税调整表的时候应该是调增吗?
想考2026初级会计职称 哪里有课程
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1308:30你好,这个不算重复增加了利润了。如果你纠结200之前确认过收入了,那除非你把之前的都补上,不然你也没办法解释1000是怎么来的。齐红(答疑老师)另外200确认过收入,所以最终形成利润也没问题的共2条回复老师关键是200之前已经确认过收入,而且分过红的如果1200再计入未分配利润,等于还有1200要分红吗
代扣代缴增值税的时侯,没有境外个人的信息时,怎么申报?
做一个项目投资测算,请问要计算5年的投资收益率要怎么算