你好,根据你的描述,调整分录是 借:以前年度损益调整—营业税金及附加—城建税 贷:以前年度损益调整—财务费用
请问老师享受六税两费收到退款,城建税199.82,具体分录 借:银行存款 199.82 贷:应交税费~城建税 -199.82 借:应交税费~城建税 -199.82 贷:税金及附加~城建税 -199.82
老师 22年做错分录怎么调整 借:营业税金及附加-城建税 贷:应交税费-城建税 误做成了:借:财务费用 贷:应交税费-城建税[捂脸][捂脸]
请问,22年多计提城建税,现在借应交税费陈建税贷税金及附加导致利润表的税金及附加这款错误,怎么办
请问,22年多计提城建税,现在借应交税费陈建税贷税金及附加导致利润表的税金及附加这款错误,怎么办
老师我先在发现去年有个凭证做错了“错误凭证为:借应交税费-维护城建税 贷:税金及附加 借:应交税费-应交增值税 借:税金及附加 贷:银行存款”;正确凭证为“借:税金及附加 贷:应交税费-维护建设税 借:应交税费-维护建设税 借:税金及附加(印花税) 贷:银行存款”我在今年应该怎么调账呢?
老师好 我们是建筑服务 我第三季度开票157万 跨区域提前预缴了企业所得税0.2%,然后等到我10月份申报企业所得税的时候,比如挣了1万块钱,我提前预缴啦0.2%,那我挣的这1万还要再按5%的税率去缴纳吗
老师您好 公司公户付给个人的钱 个人不属于公司的员工 没有发票直接入费用 汇算清缴需要调增吗?
老师,8月份现金流量表,期末现金及现金等价物余额,本期金额和本年金额对不上,需要怎么调整吗,7月份的是可以对得上的
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!! 然后我问系统公司,系统没有自动关账功能,老师觉得几点钟结账合适。因为要人去结账动作,也要1个多小时,不可能让我下班时间去结账吧
你好老师,有一笔发票两年前开的专票1.5万,应收款坏账了,这个专票对方早抵扣认证了,我这边冲红可以吗?需要对方配合确认吗
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
老师,供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办
企业所得税一季度1万多,2季度3万多,3季度比2季度税额小,这会有预警风险什么的吗
老师,你好,请问下电商做账,需要客户提供哪些资料过来啊
借和贷都做成以前年度损益只是加了二级明细是吗
你好,是的,是这样的
好的 谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。