你好,根据你的描述,调整分录是 借:以前年度损益调整—营业税金及附加—城建税 贷:以前年度损益调整—财务费用

3月份计提税金及附加:借:税金及附加189.39 贷:应交税费---城建税 189.39,纳税申报时依照“六税两费”减免政策,税金及附加共申报了55.35,4月份缴纳税金及附加55.35,借:应交税费---城建税55.35贷银行存款55.35,那四月份的调整分录用营业外收入做分录怎么做呢,请老师详细写一下分录
请问老师享受六税两费收到退款,城建税199.82,具体分录 借:银行存款 199.82 贷:应交税费~城建税 -199.82 借:应交税费~城建税 -199.82 贷:税金及附加~城建税 -199.82
老师 22年做错分录怎么调整 借:营业税金及附加-城建税 贷:应交税费-城建税 误做成了:借:财务费用 贷:应交税费-城建税[捂脸][捂脸]
请问,22年多计提城建税,现在借应交税费陈建税贷税金及附加导致利润表的税金及附加这款错误,怎么办
请问,22年多计提城建税,现在借应交税费陈建税贷税金及附加导致利润表的税金及附加这款错误,怎么办
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
借和贷都做成以前年度损益只是加了二级明细是吗
你好,是的,是这样的
好的 谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。