你好,需要把多计提的城建税冲销

老师,计提税金及附加时是:借税金及附加 贷应交税费-应交城建税,然后月底将税金及附加转入本年利润,在缴纳税费时再借应交税费-应交城建税 贷银存 是吗
老师 22年做错分录怎么调整 借:营业税金及附加-城建税 贷:应交税费-城建税 误做成了:借:财务费用 贷:应交税费-城建税[捂脸][捂脸]
请问,多计提的城建税,未交,现在不交了,能否做账,借:应交税费应交城市维护建设税贷:税金及附加
请问,22年多计提城建税,现在借应交税费陈建税贷税金及附加导致利润表的税金及附加这款错误,怎么办
请问,22年多计提城建税,现在借应交税费陈建税贷税金及附加导致利润表的税金及附加这款错误,怎么办
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
怎么冲销
你好,冲销分录是 借:应交税费—城建税 贷:以前年度损益调整—税金及附加
小企业准则这样也可以吗,那后期这个损益调整余额怎么办,
你好,小企业准则,是这样处理 借:应交税费—城建税 贷:利润分配—未分配利润