可以做成2021年12月份,12月入账

老师,我们在建工程2021年12月就使用了,但我今年6月财务审核后才入固定资产,固定资产卡片录入时使用日期是2021年12月,还是填2022年6月?谢谢老师。
老师,购买的空调开票日期是2021年11月份,2022年9月份下账可以吗
公司购固定资产,发票日期是2022年5月,但当时发票还没有给我,2023年1月发票才给我,我入到2023年1月份,固定资产卡片入账日期和开始使用日期分别该写什么时候
老师,电脑实物是去年12月份到的,发票刚开过来,新增固定资产卡片时,资本化日期是否可以写去年12月份
2021年12月份取得10万的发票应该是成本,做错成了固定资产,从2022年1月份开始计提折旧,2023年4月份发现做错了,应该怎么做调整账务处理?
老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税(是还是否)?还有我只看到税率3%没有1%
请问老师,物业公司购买垃圾袋要交印花税吗
老师你好,我们是生产型的企业,外购的产品出口,按政策是不是应该按照内销处理?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些