您好,咱是个体户核定征收还是查账征收啊

老师,我们公司是一家租赁公司,有两台车是挂在我们公司名下的,有的单是他们自己拿单去结账了,月结的单子就由我们公司收到款,再由我们付给他。他们自己去结账的单子我要怎么做账,还有我们要付给他的,把每个月汇总好,我销售时做的是:借应收账款2万 贷主营业务收入_2号车 2万 收到货款就直接记 借应付账款2万 贷 应收账款 2万 这样可以吗
老师,我们公司在筹建期间,公司账上没钱,老板总是有费用出去,都是老板垫付的,老板有写报销单,这个我怎么做账呢,有几个老板都是这样的,我认为没有实际付款就不要写报销单,但老板说怕自己忘记要写报销单
老师们 我们做互联网培训的 老板就是老师,现在他自己家的房子要装修,大概100万,但是会装修出一个用于直播和备课的房间,这笔装修费怎么能从公户上稳妥的支付呢~~ 跟老板签租房协议,装修费入公司成本是否可行,需要注意哪些问题。
老师,我们老板每个月都要从公司报销,都是自己家的花费,孩子报课培训费,自己家房贷,车贷,租房子款,各种花销,这个怎么做账
老师,就是我们去年自己以公司的名义买车子,有车贷的,当时那个放在贷 其他应付款里,96000,不含利息,我现在每个月花的钱都是含利息的费用,这怎么弄啊?我才刚想起来的,而且每个月的利息还不一样,公司没有钱,也是我们自己转到公司户里去
你好老师,公司土地要卖土地交税的面积跟出卖的面积有出入,系统会预警吧,能开出发票来吗
关于从公账上转了备用金给股东代发兼职人员的工资 是写管理费用-劳务费?还是应付职工薪酬?主要是兼职的人员发了工资也不愿意报个税,兼职人员不愿意报个税这是否会对公司有影响?
修设备对方开的技术服务费可以吗
老师,小规模纳税人季度超过30万,附加税减免的50%需要计入营业外收入吗
老师,你好!我是个体户销售货物的,在前段时间税务告知从原来的应税所得率征收全部变更为查账征收,但是上游大多也只能开13%的发票进来,还要贴点,个体户也抵不了,我们下游倒是可以接收1%的普票的,但是上游只有13%的票,毛利本来就低,这样的话就得亏损,像这样的情况有没有好的解决办法?
老师,有没有用友财务软件的高手可以帮我设置报表公式,看收多少费我付。
,老师,我想问问11月工资,12月31日发发放,那1月申报的话,那税款所属期不是就是12月了吗?那这样是对的吗
公司开国际的免税收入,和运费收入,申报利润表时,免税和运费收入要全部,申报吗?免税收入可以不交所得税吗?
老师,一般的普通企业,不是主营租赁服务的企业,自己租赁办公室自己办公的,申报印花税的时候,选择哪个税目呢?
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
一般纳税人,卖书,图书批发零售,电商这块。我们有一个个体户是加工书和销售纸制品经营范围,核定征收。在山东,我们一般纳税人公司在北京
您好啊,那把老板家的这个费用放在那个核定征收那个体户嘛,这些费用都入了公司的成本费用 ,现在看是占便宜了,等税务局查的时候全都要剔除,到时补所得税还有每天万分之5的滞纳金,我这里有教训的。咱要去跟老板说这个风险,他还要这么操作,那我们义务尽到了
关键个体户没有任何收入,没钱支付
您好啊,那在个体户操作就没有必要了,现在就是咱提醒老板的事儿了,这个真的不合算的,我们交的滞纳金达到税款的一半
老师内帐里我不能把他放在费用吧因为它不属于公司费用是老板个人花销,外账里来年调增可以吧
您好,您说的内账是要体现公司真实利润的话就不放,要不没有参考价值了。外账记入在年度汇缴时调增可以的
是的,我们那个个体户就是专门付无票的钱,而且没有任何业务,每次都是从一般纳税人北京这个公司打钱过去然后个体户给我们开加工费发票,其实什么业务也没有,以前他们就做个合同开发票,打钱,然后用于无票支出,但是实际没有加工业务这就是虚开,对吧老师
好,那我就明白了,谢谢老师。指导,从我发现这个问题,个体户就不让老板用了,之前开200多万加工费发票,吓死人,现在我管理了就不用了,风险太大了
您好,是的呢,没有业务合同匹配是虚开的,做个合同匹配嘛