您好,咱是个体户核定征收还是查账征收啊
老师,我们公司是一家租赁公司,有两台车是挂在我们公司名下的,有的单是他们自己拿单去结账了,月结的单子就由我们公司收到款,再由我们付给他。他们自己去结账的单子我要怎么做账,还有我们要付给他的,把每个月汇总好,我销售时做的是:借应收账款2万 贷主营业务收入_2号车 2万 收到货款就直接记 借应付账款2万 贷 应收账款 2万 这样可以吗
老师,我们公司在筹建期间,公司账上没钱,老板总是有费用出去,都是老板垫付的,老板有写报销单,这个我怎么做账呢,有几个老板都是这样的,我认为没有实际付款就不要写报销单,但老板说怕自己忘记要写报销单
老师们 我们做互联网培训的 老板就是老师,现在他自己家的房子要装修,大概100万,但是会装修出一个用于直播和备课的房间,这笔装修费怎么能从公户上稳妥的支付呢~~ 跟老板签租房协议,装修费入公司成本是否可行,需要注意哪些问题。
老师,我们老板每个月都要从公司报销,都是自己家的花费,孩子报课培训费,自己家房贷,车贷,租房子款,各种花销,这个怎么做账
老师,就是我们去年自己以公司的名义买车子,有车贷的,当时那个放在贷 其他应付款里,96000,不含利息,我现在每个月花的钱都是含利息的费用,这怎么弄啊?我才刚想起来的,而且每个月的利息还不一样,公司没有钱,也是我们自己转到公司户里去
工资专项附加扣除之前在A单位申请过,现在在B单位工作了,B单位需要做税务登记后员工得重新申请专项附加扣除选择B单位么
合作社自产销售林业产品是不是发票上所有的植物品种都能抵扣?花卉所有种类也都能抵扣吗?
旅游行业差额开票,实际抵扣成本大于开票成本最后没交税,开票产生销项税额是4895.49,附件是我做的分录对吗
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老师,我能问您一个问题吗?旅游行业,差额开票,开票金额销项税额是4895.49,实际抵扣的成本大于扣除成本费用,最后不要交税,这个产生的销项税额最后怎么处理写分录
老师年金净流量=现金净流量总现值/年金现值指数这个 现金净流量总现值,要不要减掉原始投资额的?我怎么刻 是不用减的,刚做了一题怎么要减的?
删除开错的发票在税务局里面怎么删除?
2024年把无形资产软件3300元误记到固定资产里了并且提了折旧1000元,到2025年8月发现错误已经跨年了,怎么走会计科目把账调过来
请问下老师,我们这边工厂是净菜车间,净肉车间。这种类似的工业企业,因为我们也买了金蝶进销存模块。比如说,进来一头牛,或者一些牛肉。或者净菜这种半成品。我需要新建商品,那这种一般税率是多少。
费用支付出去了,还没有拿到发票,应该怎么做账务处理?
一般纳税人,卖书,图书批发零售,电商这块。我们有一个个体户是加工书和销售纸制品经营范围,核定征收。在山东,我们一般纳税人公司在北京
您好啊,那把老板家的这个费用放在那个核定征收那个体户嘛,这些费用都入了公司的成本费用 ,现在看是占便宜了,等税务局查的时候全都要剔除,到时补所得税还有每天万分之5的滞纳金,我这里有教训的。咱要去跟老板说这个风险,他还要这么操作,那我们义务尽到了
关键个体户没有任何收入,没钱支付
您好啊,那在个体户操作就没有必要了,现在就是咱提醒老板的事儿了,这个真的不合算的,我们交的滞纳金达到税款的一半
老师内帐里我不能把他放在费用吧因为它不属于公司费用是老板个人花销,外账里来年调增可以吧
您好,您说的内账是要体现公司真实利润的话就不放,要不没有参考价值了。外账记入在年度汇缴时调增可以的
是的,我们那个个体户就是专门付无票的钱,而且没有任何业务,每次都是从一般纳税人北京这个公司打钱过去然后个体户给我们开加工费发票,其实什么业务也没有,以前他们就做个合同开发票,打钱,然后用于无票支出,但是实际没有加工业务这就是虚开,对吧老师
好,那我就明白了,谢谢老师。指导,从我发现这个问题,个体户就不让老板用了,之前开200多万加工费发票,吓死人,现在我管理了就不用了,风险太大了
您好,是的呢,没有业务合同匹配是虚开的,做个合同匹配嘛