你好,今年的汇算清缴不用调整。

老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费_销项税(红字)冲销20年的收入是借应收账款(红字)贷待以前年度损益调整(红字)应交税费-销项税(红字) 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
老师,我们去年12月份开出的销项发票,今年4月份发生服务中止,冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗?如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
本月5月开了负数发票(工程服务发票)也就是实际结算金额比去年2022年开票金额要少11万,所以就在今年5月份开了红冲发票11万,同时冲减成本(收到红冲成本发票10万)2022年的汇算清缴的截止时间是2023.5.30号,我在2023.5.10号已经做了汇算清缴,也提交了申报,就是还有要补交的税款还没有扣款,那我想问 下关于红冲的收入以及红冲的成本应该如何做账?
今年5月因应税服务终止,开了一张跨年红冲普票,汇算清缴应当如何调整
今年5月因应税服务终止,开了一张跨年红冲普票,并已根据企业会计准则在5月账面做了以前年度损益调整,2022年汇算清缴应当如何填写纳税调整明细表
老师,小规模公司和客户签合同,客户付押金什么的给小规模公司,但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办?
为什么房东要求食品许可证改写她电话号吗
我们公司是用气发电,也会买电卖电的,需要办理许可吗
老师你好,请问一下一家医药公司和药店总分公司是同一个股东,医药公司总是用药店总公司收付款,请问可以这样子操作的吗?
老师你好,为什么我有一个账套工程结算有尾数,结不了账,提示账不平,这是怎么回事?
年度的社保缴费工资申报是报人员的月工资金额吗?
有个双休单位招财务助理,需要会承兑汇票经验,可是我接触少,还要会做账和报税,没做过啊,不知道要不要去面试,又怕面试过了,试用期过不了再失业了,现在年龄大了还有五年退休,单休在职,不知道该不该跳槽,好烦啊,现在单位忙的很,领导一把抓,学不到东西,现金出纳,做做简单收款分录,报税是外账老师做,我是该跳槽还是继续干到退休呢?现在已经45岁了了,工作不是很好找,有点困惑迷茫
你好老师,外贸企业除了报送海关信用报告给海关,每年还需要做什么工作?24年升为进出口企业
个体已开票119390.63,还要开票130000,个税需要缴纳多少,怎么计算
已经开了119390,还要开130000,本用缴纳个人所得税吗
那明年怎么调整,账务处理5月我是按会计准则进行了以前年度损益调整
那您要是汇算清缴前这样做,那您就是按照红冲后的汇算清缴申报就行了。我说的是22年的汇算清缴,就是现在做这个。
是说22年的汇算清缴我不需要做调整?23年再做?
那23年汇算清缴这边怎么填制呢
现在做22年的汇算,清缴时就按你调整后的红冲后的填写收入申报就行了。
因为咱用的以前年度损益调整,不影响23年的汇算清缴。
所以还是在22年调整对吧
那汇算清缴表纳税调整填哪里
就是正常按照你调整后的填写,在收入里就对了。
那这样跟我的申报的财务报表不匹配了
我12月的报表不能调整
汇算清缴纳税调整不是该在明细表显示吗
你好,要是一点风险没有,就是去改原来的账。。更正申报表,然后再汇算清缴。
没有办法改原来的账务,12月的账务报表已经申报集团,无法变更
那您就直接按照红冲后的填写申报,一般也可以的。
系统申报能通过就行,这样处理。
2023年这笔当期是不是不可以直接冲减收入,一定要做以前年度损益里面
你好 做分录时用 以前年度损益调整科目 因为不是23年的 咱没有年报所以这样 要是年报完了是直接当年收入就行
为什么另一个老师回答的是直接扣减收入
你好。因为咱不是还没有年报吗?所以可以用以前年度损益调整,这样就直接调整年报就行。你要是红冲,今年那就是做23年汇算清缴再调整。就看你有没有做年报?
年报已经出了
那就直接充当期的收入,不用以前年度损益调整。