同学你好 那发票重新开
我们公司租赁开发商负一楼和15楼区域进行营业办公,起初开发商与我们签定了租赁合同15年。三年后,该开发商突然改变租赁合同内容,要求我们签定新合同,开发商新租赁合同让我们公司财务审核,经一看,三年前的开发商(简称甲方)在新的合同里面没有了,换成了几个不同人名的和从来未见过的公司作为新的甲方,原合同里面的租赁面积也分成了多个,租金变了。对于我这个新手来说,不知道怎么审核。第一,合同期未满,又新签合同,是否重复;第二,原甲方变成了现很多个新名称的甲方,合同性质是否改变,对我们公司来说,风险增大或不利;第三,如果新签租赁合同,原租赁合同怎么作废;第四,新的甲方用什么证明他是房东?请专业老师解答一下。
老师请问一下,项目合同还没有签下来,都已经做完决算了,之前付的材料发票也开回来了,还有劳务发票也回来了一部分,开的发票也都备注工程名称和工程地点。现在甲方说,不按项目打款,按照采购合同。这样的之前买的的材料我们是不是可以开销项给他,相当于把之前买的材料卖给他们
附件问题。有个客户拿过来的资料,除了发票和账单,还有一些签证单和作业单。其他客户基本只有发票和账单。而这些签证单和作业单,就是用来说明作业的地点时间,还有当时被作业人的签名,以便证实有这个作业。当然我们公司内部是有操作系统的,每次被作业都能查到相关数据。那么这些作业单和签证单需要被放进我们财务凭证后面嘛?还是直接抽取出去放在其他地方进行另外保存即可?
老师我打扰您,想咨询一下,我们单位有个工程,签合同是榆林那边总公司签的,施工是西安的分公司,现在所有成本费用票都在分公司,对方给结账是把款打给总公司,然后总公司再给分公司打过来,这样我们是不是得总公司给甲方开发票,然后分公司再给总公司开发票啊,这样对我们来说就重复开一次票交税,有什么办法可以避免重复交税呢
老师我打扰您,想咨询一下,我们单位有个工程,签合同是榆林那边总公司签的,施工是西安的分公司,现在所有成本费用票都在分公司,对方给结账是把款打给总公司,然后总公司再给分公司打过来,这样我们是不是得总公司给甲方开发票,然后分公司再给总公司开发票啊,这样对我们来说就重复开一次票交税,有什么办法可以避免重复交税呢
老师,麻烦您问一下 我在调2019到现在会计的乱账,有的收付款都不知道钱干嘛的我怎么做分录啊谢谢
老师,公司要注销,未分配利润大,欠钱,可以用未分配利润用于偿还公司的债务吗
出口贸易企业退税不成功,有没有碰到过这种情况?
老师更正以前几个月的个税申报表,如果比之前要多交税,这个是会有滞纳金的吗
股东合伙做生意,投入了62.5万,全部用于期初采购,销售收入39.66万,销售成本22.7万,其他费用22.5万,期末库存39万。现在干不下去要清算了。怎么算亏损,亏损多少
专项应付款形成固定资产之后,需要转入资本公积吗?
借:银行40000万,贷:其他应收款--A公司40000,借:管理费用--工资8000,贷:应付职工薪酬--工资8000,借应付职工薪酬8000,贷:应交个人所得税400 其他应收款--社保500,其他应收款--公积金500,银行存款6600,借手续费20,贷银行20,借管理费用-公积金500,贷应付职工薪酬-公积金500,借应付职工薪酬--公积金500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借管理费用--社保500,贷应付职工薪酬--社保500,借应付职工薪酬--社保500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借:咨询费2000,贷银行2000,借:应交个人所得税400,贷银行400,请根据以上内容编制现金流量表,请写明现金流量表项目及金额,谢谢
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但发现员工6月才提交报销,所以出账是在6月,请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢
老师想问一下,律师费开的专票这个是能抵扣的吗?
老师 美元收货款,结汇,然后开票一套账务流程怎么做账,谢谢