同学您好,打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额 ;

老师增值税税控系统专用设备费及技术维护费怎么抵扣
老师,增值税一般纳税人,增值税减免申报明细表中,税控技术服务费的减免,和附表四第一行增值税税控系统专用设备及技术维护费数据有什么关系吗?
请教增值税税控系统专用设备费及技术维护费在申报时怎样抵扣,为什么附表四填完后主表不显示抵扣呢
老师想问下增值税纳税申报表附表中的税控系统专用设备费及技术维护费怎么填写呀?
老师好,请问报增值税的时候,附表四填增值税税控系统专用设备费及技术维护服务费怎么填
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类
老师那填写的金额怎么计算呢?
同学您好,这个是全额填写的
是每年交一次,然后全额填写,每个月都可以抵扣吗?
学员您好,是的,对的。什么时候抵都可以的
那为什么有的费用是280元,有的费用是450元呢?
同学您好您好,您的具体 情况 是什么,有截图吗?
没有截图呢
老师想问下,如果我们这个月是0申报,那么这部分税款减征额是不是可以不填写?
同学您好,你好,可以的, 没问题
老师那问下,如果每个月有抵减,是不是每个月也要做抵减分录呢?
同学您好, 是这样的
老师,我们单位发生了一笔税控盘技术服务费,对方开了进项发票,这个进项发票也可以勾选抵扣吗?在填写申报表的时候税控盘技术服务费填写金额是加上进项税的合计金额吗?
同学您好,可以勾选抵扣填写金额是加上进项税的合计金额