同学您好,打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额 ;

老师,增值税一般纳税人,增值税减免申报明细表中,税控技术服务费的减免,和附表四第一行增值税税控系统专用设备及技术维护费数据有什么关系吗?
增值税申报的时候,本期不需要交增值税,增值税税控系统专用设备费及技术维护费可以填写吗
请教增值税税控系统专用设备费及技术维护费在申报时怎样抵扣,为什么附表四填完后主表不显示抵扣呢
老师好,请问公司进入注销流程,增值税申报表附表四中第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费有期末余额,还需要怎么调整?还是不用管?
老师,问一下,表四的增值税税控系统专用设备费用及技术维护费280元,本期想把它抵扣,我在表四填了本期实际抵扣金额,但在增值税申报表里应纳税额没有减少,
老师那填写的金额怎么计算呢?
同学您好,这个是全额填写的
是每年交一次,然后全额填写,每个月都可以抵扣吗?
学员您好,是的,对的。什么时候抵都可以的
那为什么有的费用是280元,有的费用是450元呢?
同学您好您好,您的具体 情况 是什么,有截图吗?
没有截图呢
老师想问下,如果我们这个月是0申报,那么这部分税款减征额是不是可以不填写?
同学您好,你好,可以的, 没问题
老师那问下,如果每个月有抵减,是不是每个月也要做抵减分录呢?
同学您好, 是这样的
老师,我们单位发生了一笔税控盘技术服务费,对方开了进项发票,这个进项发票也可以勾选抵扣吗?在填写申报表的时候税控盘技术服务费填写金额是加上进项税的合计金额吗?
同学您好,可以勾选抵扣填写金额是加上进项税的合计金额