这个可以不用管的,申报表的这个可以不用管。
老师好,一般纳税人,本期有收到增值税税控系统专用设备及技术维护费的普通发票,但是本期没有进项跟销项的税要报,增值税申报表的主表那里我想把这笔费用填到第二十三栏的应纳税额减征额那,系统不被允许应纳税减征额大于应纳税合计,那我是不是可以留到下个月再填
老师,增值税一般纳税人,增值税减免申报明细表中,税控技术服务费的减免,和附表四第一行增值税税控系统专用设备及技术维护费数据有什么关系吗?
老师好,请问公司进入注销流程,增值税申报表附表四中第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费有期末余额,还需要怎么调整?还是不用管?
老师,之前有增值税税控系统专用设备费及技术维护费一共560,可以跨期抵减,这个月要缴纳增值税,表四(税额抵减情况表)期初余额560,本期实际抵减税额填的560,增值税减免税申报明细表的代码及名称选的是0001129914,期初余额填560,本期应抵减税额560,本期实际抵减税额560,增值税23栏有560,申报增值税时对比未通过,比对结果信息23栏比对异常,是什么情况呀?
老师好,公司一直在用黑白盘,UK,可是申报时没有填写附表(四)中的增值税税控系统专用设备费及技术服务费,现在这个月开始有我来申报,要不要把本期和累计一栏的痛填写上?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
老师好,那注销前最后一次增值税申报,也没有收入啥的,我就直接0申报,这个余额也继续在申报表中留着就可以了吧
哦是的,这个不影响的。
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。