你好; 你们是22年补做了21年的费用 是吗 ? 才好判断的

老师,你好,漏记了21年的两笔关于费用和成本类的账务,涉及到损益,资产,负债类科目。4月份用以前年度损益做了账务调整,在汇算清缴的时候要填写资产负债表和利润表,这两个报表是按21年12月份的数据填写,还是按照调整的分录,重新调整报表后填写啊?
老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
变更2022年个税申报表后,2023年收到退回多缴的个人所得税,分录:借:应交税费-应交个人所得税 200 贷:以前年度调整损益 那管理费用-职工薪酬 和应付职工薪酬-职工工资 科目怎么调整
老师,我在22年里一次性调整了19-21年租金长期待摊费用,借入以前年度损益调整了,在做所得税汇算清缴时,19-21的是不是需要从新更正申报阿?以前年度还涉及到什么表需要调吗?
有二十多万调整的以前年度损益入费用了,这部分我报企业所得税的时候有什么需要填的吗?还是需要调整21的所得税申报?还是直接在22年填?管理费用需要纳税调增或调减吗?
生产企业的通过劳务派遣公司雇用一线工人计入什么科目
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
是的,补做了21的费用
你好; 那你补做了 ;21年是否符合小微; 看是否写期间费用明细表这些的
期间费用表填不了,如果期间费用的话是填到管理费用那一列吗?填了是纳税调增还是调减呢?会不会增加弥补亏损阿?
你好; 你符合小微; 就不用写; 你在纳税调整表- 如果没有合理发票就是调增的;
工资薪酬,那些没发票阿,不知道该怎么填了
你好; 工资薪金; 你自己员工不用发票的;除非是劳务费就得有发票的
老师,关于调整的数据那直接在纳税调整表里哪一栏填呢?
你好; 在纳税调整表- 扣除类项目-其他调增
老师请帮我看一下,这部分是不是没有办法调减?按理不光是21年的,还有部分是20年的?那我怎么填呢?
你好; 你是补了分摊金额; 那你这部分有合理的发票吗
有发票,有些是手撕发票
你好; 有发票; 就去调减去 ; 在对应的年报数据去调减哈
就是不会填,不知道填到哪里?
你好; 你有发票 纳税调表- 扣除类项目 -其他调减
老师帮我看看,红框里面怎么填?我以前年度损益调整是28万多,如果账载金额和税收金额都一样的话,就没有纳税调整了
你好; 你有发票 ; 你就写税收金额哈 ;