你好; 你这边餐费之前有帮忙对方垫付没有 ; 看是否冲之前的科目

老师,我想问一下,我公司,母公司投资控股旗下三家公司,这几家公司所有的开支运营都是由法人的私人账户转进去来支付货款的和费用的,现在我们公司要融资,对方要求我们把,在报表实收资本上体现出母公司投资给过三家公司投资款,但是我们从来没有已母公司的名义转钱给三家公司账户过,都是法人私户转账过去的。现在母公司注册资本1千万,实际入账实收资本才100万,三家公司的实收资本都是虚的,没有入账过,这个要怎么分出母公司投资款给给过三家公司呀
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
公司有投资方派驻过来的人员,平时都在我们食堂用餐。由于他们在自己公司领了餐补,所以按要求对方公司要把餐补划给我公司,想请问下老师我们收到这笔餐补怎么入帐?开什么凭证给对方呢?
老师,我们公司业务员平时为了业务会有些交际应酬和送礼等但是无法提供发票或者提供的发票无法公司做账,所以我们以往的处理是每月固定给他们1000-2000元业务补贴让他们提供加油或者餐费发票来报销,现在这一块补贴想重新用一种更恰当的方式来给,请问能用什么方式来给,又不涉及个税呢?
老师,请教一个问题,我们公司有一个部门使用全资子公司签的合同(用于本部员工食堂费用),去签合同部门想把对方给我们打折优惠的一部分,放入自己部门的kpi里面,所以他们使用的子公司签的合同,但是对方公司给我们开具的是本部的发票,而且我们也使用本部付了几个月的款项了,这种情况怎么补救啊?因为应该一开始就是错的。
公司的产品抵工资如何做分录?产品是融资租赁出去到期回来的叉车,用于抵欠员工的工资!
我们货物运输一个平台,每月开货物运输发票我缴纳印花税,通行费另外一个平台,每月开经营租赁通行费发票,是否也要入运输合同缴纳印花税?
同事报销费用没有发票 说用手机和电脑发票替报销,这个怎么处理
老师您好,请问我们员工报销差旅费,12月已正常入账做费用,现在发现发票上我们税号开错了,这张住宿专票也没法做抵扣。1月又重新开票了,那我12月份和1月份的帐分别怎么做呢?(涉及跨年)我们是汽车店
老师,仓库的叉车加油,这个是做制造费还是管理费用呀。
Excel里的bpc控件是什么东西?
老师,请问有出口退税函调供货企业自查表及附表填写说明吗?一直找不到比较详细的。
在公户提现金出来,需要提20万出来,有风险吗?
采购快递袋的费用是应该放在快递费还是办公费
符合小型微利企业的条件?
没有,我们食堂是免费的
你好; 免费的话; 食堂是你们 对外的还是只是你员工吃饭的地方; 才好判断是否做收 和结转成本的
没有对外,只有员工吃饭
你好; 那你就 单独做; 借银行存款贷其他业务收入; 销项税
那我开什么凭证给对方做帐呢
你好 ; 开发票出去或者是开收据给对方; 做无票收入
我可以直接冲减职工费利费-食堂经费吗?
你好; 这个不是员工的 ; 不可以哈;
他们正常在我公司上班,有派驻文件。只不过是因为母公司工资更高没有把五险一金转过来,这样不算我们公司员工吗?
你好; 不是你员工; 不能去冲红哈
那做无票收入汇缴时要调增吗
应该是调减吧?
正常做收入就行了。 不存在调增 ; 到时入营业收入去
这些派驻人员的工资和五险一金是原公司发放的,有协议约定这些人的工资成本由我们公司支出。那这笔费用怎么做帐?用什么凭证出帐呢?
你好; 这个这部分有发票给你们吗 ? 因为 不是你员工; 总的有协议i和发票的
没有发票,有派驻文件和工资表。另外不是我们的员工我们就不能从管理费用-工资出帐是吧?那应该怎么做帐呢
你好; 那要开票哈; 对 的、 不能直接走管理费用的;