你好,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税,销项税额。

一般纳税人本月未开销项票,未抵扣的进项票如何做账
公司是一般纳税人,现在要经常收购柴火,需要发票抵扣,如何购买农产品收购凭证,如何抵扣!
我是小规模纳税人,旅游社的门票支出怎么抵减旅游收入,凭证如何做,谢谢!
一般纳税人,因无销项,进项专票暂不抵扣,需要认证么?有时间限制没?如何做分录?
一般纳税人开票收入如何做凭证?进销税额怎么相抵
施工费,外面请人施工,纯劳务费,个人是不会开票回来的,这种情况如何统计成本
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。
我现在做25年的工商年报,然后上面有一个板块是税务要跳转到其他链接的,这个我选择了。已填写,暂不填写可以吧,然后我就提交了工商年报了。这样可以吗?还是说必须要把税务那个板块也填了?
我们收到保安服务费发票,但税率那里是打着3个*号是什么意思?税率是多少?为什么打着*号的?
郭老师,企业注册资本100万,已经实缴到资,100%持股,账上未分配利润是亏损150万,所有者权益是-50,没有固定资产和无形资产,现在转让股权要按哪个金额转让呢
资产负债表里的应收账款是负数,需要怎么调整?调报表?还是调账?麻烦老师给详细讲解一下
老师好,去税务局做税务登记需要哪些资料呢?想听听其他老师的建议!!!
老师好,去税务局做税务登记需要哪些资料呢?
表格里有名称和数值,怎么让这些名称和数值随机排列的
向个人借现金存入银行,可以直接做:借银行存款贷:其他应付款吗,中间省去现金会计分录
然后进项和销项结转到转出未交增值税。
然后进项和销项结转到转出未交增值税。老师这一步不太明白怎么做凭证
你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
老师,我想问一下每一次的进项和每一次的销项都要手动去进行结转分录对吗
是的,需要手动写分录结转的。
如果进项大于销项的情况,是最后一个分录,金额是写实际消项税额对吗
如果是没有超过进项税额的情况要是倒数第二个分录对吗,那金额是应该填写什么金额
是的,您的描述这两个都对。
如果是没有超过进项税额的情况要是倒数第二个分录对吗,那金额是应该填写什么金额?也是实际销项税额吗?
是的,金额就是销项和进项的差额。
如果进项大于销项的情况,是最后一个分录,那这个的金额是填什么?
金额就是销项和进项的差额。