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请教一个问题,就是我们预付的2023年10月和2024年4月的展会费全款,但现在对方把发票也开出来了,我是正常入费用吗

2023-05-24 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-24 15:36

是的,是正常入费用

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快账用户9969 追问 2023-05-24 15:37

那实际业务未发生呀

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快账用户9969 追问 2023-05-24 15:37

按权责发生制是不对的

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齐红老师 解答 2023-05-24 15:42

也可先计入预付账款,再按月分摊

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快账用户9969 追问 2023-05-24 15:43

预付款入在了4月,现5月收到了发票,可实际业务未发生

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快账用户9969 追问 2023-05-24 15:44

这也没办法按月分摊,因为展会有固定的时间,我又是小企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-05-24 15:48

那建议直接一次性入费用

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快账用户9969 追问 2023-05-24 15:49

那我2024年的也入在2023年的展会中吗

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齐红老师 解答 2023-05-24 15:53

是,2024年的也入在2023年的展会中

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快账用户9969 追问 2023-05-24 16:14

如果开要时间你入账时间没有要求,我等实际参展时再入这5月开的发票,可以吗?

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齐红老师 解答 2023-05-24 16:20

等实际参展时再入这5月开的发票,可以

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快账用户9969 追问 2023-05-24 16:21

那跨年入账是可以的,对吗?没要求

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齐红老师 解答 2023-05-24 16:27

跨年入账是可以的。这个主要是从常理上考虑

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是的,是正常入费用
2023-05-24
您好同学可以借预付账款贷银行存款,每次收到发票冲这个预付账款就可以了。
2022-10-12
你好,利润是不是特别大,需要缴纳所得税
2024-01-25
你好,当时你做的是预付账款吗?
2024-06-05
您好,是的,先红冲,再按发票做分录,我们摘要里都写上发票号的
2024-05-09
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