你好,在其他里面填写就可以的。

老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
老师,你好。我想问一下,例如我这边2022年度补开了以前年度收入发票,开了100,在以前年度相应的月份也已经调整了收入,补交了所得税。那我现在弄2022年的汇算清缴,补开以前年度的那部分收入,我这边是不是不用管,只填入2022年实际那部分收入就可以,不用理填补开以前年度收入的金额
老师,您好。我们有部分政府补助做的其他应付款,年终用多少结转多少营业外收入,请问剩余在其他应付款部分要在汇算清缴里面调增吗?
老师,你好,我想问问您哈,是这样我在2022年把之前应收账款好几年的烂账多收钱的部分调营业外收入,现在汇算清缴要填哪个位置呢
老师,你好,我2022年有前几年应收账款80446没有收回,然后再2022年底我做账:营业外支出 80446元,贷:应收账款80446元,然后现在是在营业外支出那坏账损失填写,然后再产损失税前扣除哪个位置填写,我还想把这笔80446元调增
注册资金不变,公司有新的实缴,需要多久之内公示?
报关单境内货源地是按照实际工厂还是按照上一手供应商的
25年12月注册的公司还要工商年报吗
老师,首单出口退税,资料提供完了,只是还没实地核查,现在就是等,但是后面勾选的发票状态都能退税了,我想问问,可不可以先退后面的发票呢
全年收入13.7万,赡养父母扣掉了3.6万,免税6万,纳税额4.1万,要交1500块的税,不是减掉父母的3.6,收入在12万以内就可以免申报了吗
公司的章程从哪里可以下载
老师,怎么从网上调取公司章程吗
老师,在做账的时候,情况是这样,员工生病急救费,救护车费用,这些怎么命名会计科目
老师,生产用的产品中用到危化品二甲苯,到现在销售二甲苯的单位还没有把发票给我们开出来,我们没有资质,但是产品快用完了,该怎么办?如何化解这个被查风险
连续深加工:全额计税、全额抵已代收税款; 直接加价卖:也是全额计税再扣已缴消费税,只是当初代缴税进了成本,没法借方抵扣,不是只对差价计税。这里的不只对差价计税具体是?咋我听上去两种都是新销售额*消费税率-已代缴消费税,两者之前都是交过消费税给受托方的呀@朴老师
老师,你好,我2022年有几笔是付款没有收发票然后2022年我入账是营业外支出,现在汇算清缴想调增,请问这笔是填营业外支出哪个位置比较好
税调整明细表扣除项目30栏里面。
其他位置我想填入是打官司一些转账对方
就是支付一些日常广告或者是官司款,没有回票我可以填入坏账损失那吗
建议放到其他里面就可以了
我有些坏账应收我放入坏账损失那了
可以的,但是你需要去填写105090这个表格。
没有收到发票我放其他那里了
现在是有些应收账款是好几年没有回款,然后我就调营业外支出,然后填写105090表,是这样填写吗?然后领导是要把这笔款纳税调增,
可以的,可以这么做的。
A105090表格位置有没有错,我填这个位置,还有纳税调增是放其他那吗
对的,是的,纳税调增就是这么填写的,没有问题。
纳税调增那我本来想放34行资产损失,但是不能填写,不是自动会调增吗?
34行那个调增你直接填写,填写不了吗。
34行不能直接填写,我就觉得很奇怪,我觉得是不是我填错A105090表
但是34行就是灰色,所以开不了
105090这个表格最后面的合计,你看一下它有纳税调增吗。
我知道什么情况了,105090表格在行次2应该要填写,我只是在行次3(其中那里)填写,现在可以过渡到纳税调整34行了
好的,能保存了就行。