同学你好 对的 直接扣了就可以
老师,我们甲方在外面找的公司做了部分工程,只是把款付到我们公司,我们公司想扣除两个点后给对方,对方不认同我们以管理费形式扣除,我们怎么从财务方面说服对方?我们跟对方均开具的9%发票
老师,对方C公司以前付了一比预付款给我们A公司,双方有合同的时候合同款在这比预付款抵扣,但是我们现在用我们另外一个 B公司跟对方C公司签合同,对方也要求在这比预付款中抵扣,但是这样的话 A公司和B公司的账不平了,怎么办呢?
老师,我们是工程公司,有几个很多年的项目,预付的材料款,对方一直没开发票,现在也联系不上,这个挂账我想平掉,改怎么处理
老师,我们从别的公司买了一个项目,对方让我们预缴2%的税款,我们老板说让他们去预缴,到时候从工程款里面扣。这样最后对账的时候,税款对方扣的是9%还是7%呢?如果我们预缴了2%的税款,对账是按7%对还是?
老师,项目预缴2%的税款有些是我们老板付的有些是对方公司付的 对账的时候这个怎么处理呀?是不是把对方公司付款的这部分从工程款里面扣掉?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
那老师我们老板垫付的呢?
是不是按报销走?
对的 按照报销走就可以
假如对方的销项税额是16万,我们提供了3万的进项,预交了6万其中2万是我们老板垫付的,剩余的4万是挂靠公司垫付的,对账的时候挂靠公司应该扣我们多钱的税款呀?
这个看税费交了多少哦
就像我上面说的人家扣的话是扣多少?怎么算
这个就是综合税率 不含税收入乘以综合税率
具体怎么算呢
要看你们综合税率是多少
综合税率是啥
就是这个项目交的总的税额除以不含税收入