你好!你暂估的部分,要调增。不用单独做分录
跨年收到暂估的发票,已经用于成本了,多暂估了,现在怎么处理?分录怎么写?
请问老师,冲跨年的暂估材料怎么做分录,与实际有差额怎么处理
实际到票小于跨年暂估怎么做账,分录怎么写的?
老师,请问跨年暂估服务成本10万,实际到票8万,这个差额怎么做分录
房产中介可以暂估入账吗?暂估入账的分录怎么写,跨年收到发票又怎么做呢
应付职工薪酬贷方有余额是什么意思?
公司员工来报销差旅费或者培训费等,可以根据发票直接对公付给报销人吗?经办人已垫付
生产企业生产过程的正常损耗会计分录是?卖废料的会计分录是?
企业支付宝账户能绑私卡吗?我们这个还没有绑卡,如果绑私卡是不是就不要报无票收入?没有绑卡要报无票收入吗?
税务师的增值税里面的免税和零税率该怎么区分记呀?
固定资产清理。记入营业外收入还是其他业务收入?
科技公司,销售货物的时候增值税收入填在货物和劳务上面,有一个课程设计费应该属于咨询服务吗如果属于咨询服务是填在服务和不动产上吗?核的税种有商业3%.也有咨询服务
个体户升级为公司,资产与负债的差额怎么处理啊?
我五月份计提了电费,请问,这个月收到电费发票,请问红冲五月对不?还是把少计提的补上?
小规模纳税人超市有收入没有成本票,可以只做收入,不做成本吗,有费用票
账上不用“以前年度损益调整”去调么
你好,等于说是你多计提了,然后汇算调增就可以了。