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老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
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老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 具体的会计科目是怎样的? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师,当初建账的时候,只按代账提供库存表的期末库存录入数量和金额,表中的暂估数曼和金额并未录入暂估单,但科目应付账款-暂估有金额,代账没有使用进销存模块,系统操作不了暂估单冲销,现在要怎么操作
老师,当初建账的时候,只按库存表的期末库存录入数量和金额,表中的暂估数曼和金额并未录入暂估单,但应付账款~暂估科目有余额,建账时按科目余额表录入,现要把部分暂估红冲,暂估单这个功能操作不了,现在要如何操作
老师,请问一下小规模纳税人车辆购置税加价税合计入固定资产。一般纳税人按照不含税金额加车辆购置税入固定资产是不?我怕我整错
老师,申请了几百块的企业所得税退税,一直没申请通过,也没有退回,一般是多久才有消息的呢?
老师,公司在抖店上销售矿泉水,公司现开票给平台,这个是按主营业务收入处理吗?
4月基本工资是5000,月公休5天,只休2天。实际出勤28天。我们日工资是用5000÷30=166.6666667(自然月天数)算。请问4月工资怎么算?
老师您好,去年某资产达到预定可使用状态预转固了,当时安装费未结算完。今年安装费竣工结算了,补开安装费发票,财务上增加资产原值。比如该资产原使用年限10年,已使用1年,残值率5%,安装费在本月即5月份开具,财务上折旧是不是按【(原值+增加值)*0.95–已计提折旧】÷剩余年限,这个折旧是从5月份开始按新的计算还是6月份
股东投资实缴到位之后,再对公司的注资计入投资款还是往来款合适。如果再备注投资款的话,计入资本公积会有哪些后果
2025年社保只计提至今未缴纳,汇算清缴需要调增社保吗?
各位老师大家好,就是原材料这块实实在在做了账务,但是对方是一般纳税人,没有开进来发票,税务在做汇算清缴不认可,人家只看发票,然后企业是个人独资,交经营所得那种,这个130万利润,下来交多少税,老师指点一下
出口退税 记账汇率如何确定
老师,我想问一下,我们是医院,当时医保款计入应收账款,回来的时候账务处理都正常做账,现在后期医保局发现有超限收入,现在让我们退一部分钱过去,这个账怎么做呢