你好,收到发票的时候,借方是 长期待摊费用 科目才是的

老师,如果三月一笔预付费用记错分录记成费用,4月才认证发票,我需要怎么调整分录?之前记的是借:管理费用,贷:银行存款,如果四月认证发票我可以这样调整么:借:预付账款,贷:管理费用。然后,借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 老师,这样调整可以吗??
老师请问公司交了一年的网费4600元,我是不是能一笔进费用,借预付 贷银行;收到票借管理费-网络费 贷预付,这样做可以吗
老师 我交了一年的房租120000 收到了专用发票 请问我做账借:预付账款 应交税费-进账 贷:银行 月末借:管理费用贷预付 请问进项税这样处理对吗
老师,公司本月付了2月电信费,但是票开不出,做账是借:预付账款贷:银行存款 等下个月收到增值税专用发票 借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 这样可以吗?
老师预付了一年的企业房租费,发票一直没来,以下做分录对吗?预付时;借预付账款 贷银行存款 摊销时,借管理费用,贷待摊费用,发票收到时,借待摊费用贷预付账款,这样的分录对吗?
老师,你好,请问外贸公司一张采购发票的商品种类有一百多种,我应该怎么入库?以前的会计已经按品名一个一个的入库了,我现在如果还是按以前的方法来做入库,工作量太大了,有什么办法能简化工作呢?后面新采购的商品,有些已经有账了,有些需要新增,我是不是把有账的先清掉库存,新增就直接新增一个二级科目,库存商品-采购也可以?
老师你好,请问,工程小规模小公司,主营业务修农村自建房,收到定金走:借银行存款,贷预收账款。 下一次正常收工程款,走借银行存款,贷应收账款。
老师你好,我公司主营回收废旧,购进一批100吨废钢铁(放在露天),再卖出时只有95吨了,其中5吨(日晒雨淋氧化减重了),是合计损耗计入成本,账务怎么处理?是借主营业务成本,贷库存商品吗?
你好!我在一家企业电子税务局办税人还没解绑,能在新的企业绑定报税人吗
福建杜氏木业考中级工把准考证写成身份证和名字会不会有成绩
郭老师我司租赁房屋费是5万,2026年1月份付款5万,做分录借预付账款5万,贷银行存款5万, 2026年对方开来增值税专用发票5万我怎么做账呢
老师,开票都聚在第一季度,导致成本不够,二季度可能都不开票,这个怎么处理
怎么查个体工商户有没有做税务登记
a公司欠b公司账款,a公司替b公司偿还给c公司的债务,请问a公司怎么做账?
a公司代替b公司偿还给c公司的债务,请问a公司怎么做账?
收到发票:借长期待摊费用 贷预付;每月摊销 借管理费用-办公费 贷长期待摊 是这样吗
你好,是的,是这样的
老师不能一次性进 费用哈
你好,是的,不可以的
好的、谢谢老师
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