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老师 我交了一年的房租120000 收到了专用发票 请问我做账借:预付账款 应交税费-进账 贷:银行 月末借:管理费用贷预付 请问进项税这样处理对吗

2023-07-16 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-16 11:16

是的,你的理解与分录是对的。

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是的,你的理解与分录是对的。
2023-07-16
您好,您租赁期限多久
2021-10-06
同学,你好 你的理解正确
2021-10-06
学员你好,可能是付租金,也可能是买办公用品,支付其他管理类费用
2021-10-06
可以啊,把账做平就是了。
2021-10-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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