您好,这个是可以的额,可以

老师,我公司是主营电梯销售、维保、安装业务的公司,现在发生了电梯销售、安装和维修业务,已开具13%销售发票含税30万、3%安装发票30万、9%维修发票40万。 我现在有购入电梯的进项含税100万和采购维修配件的进项少量发票,我可以用多余的购入电梯的进项抵扣维修9%的销项吗?
您好老师!我司有一项汽车经营租出的业务,请问之前购入的油、轮胎,维修的进项税能抵扣该项业务的销项税吗?
老师,您好,请问一般纳税人,经营业务有二手车销售,是按照简易计税的,按照简易计税出来的销项税额,可以由进项税额抵扣销项么?
老师您好,我公司是物业公司一般纳税人,经营项目有餐饮,请问购买的柴米油盐取得的专票,可以抵扣吗
老师,你好。我们公司下个月变更为一般纳税人,公司主营业是出租车出租给个人每月收取管理费,像车辆的哪些费用是可以进项抵扣的?一般日常的办公用品,每个月的通讯费,缴纳的电费,购买车辆的保险,预计准备购买二手车,每个月车辆的维修购买配件都是能进项抵扣吗?那些又是不能进项抵扣的呢?
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
朴老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),我在理24年的账时发现24年需要交27元的印花税,但是24年只交了17元的印花税,我打算更正申报印花税,按正确的27元申报,那我现在重新做账,计提还是按照27元来计提?另外我在理25年的账时发现25年需要交12的印花税,但是25年实际交了31的印花税,我也打算按照正确的12元更正申报印花税,那我做账就按照正确的12元来计提?
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票,只能按主材开合同名称发票,有什么风险吗?
老师,我申报了一笔劳务所得也扣了钱,现在有问题劳务发票已经红冲了,个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
老师可否具体解答
就是说,你那些油啊,轮胎啊,和你的汽车业务是一个大类,所以进项可以抵扣
老师能否指出依据的条文
你说税法的条文?税法没有针对这个专门说明,只是行业做法