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老师你好,购买原材料,货到了,钱付了,销售方晚开票跨月了,怎么作账?

2023-05-25 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-25 12:41

借原材料,贷应付账款,暂估 借预付账款,贷银行存款

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快账用户4350 追问 2023-05-25 12:47

老师我用的是财务软件,应付账款二级明细科目,用了辅助核算,还可以添加第三级明细科目暂估吗?

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快账用户4350 追问 2023-05-25 12:49

等票到了,不需要做账务处理了是吗?

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齐红老师 解答 2023-05-25 12:50

你好,你可以不用的,那你可以直接借原材料贷银行放款。

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齐红老师 解答 2023-05-25 12:50

票到了之后,红冲再做发票的。

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快账用户4350 追问 2023-05-25 12:52

如果当月那个材料已经卖出了呢

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齐红老师 解答 2023-05-25 12:55

借银行 贷其他业务收入, 应交税费 借其他业务成本, 贷原材料 发票到了之后,红冲之前的入库,在红冲结转的成本,再做发票的入库,发票结转成本。

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借原材料,贷应付账款,暂估 借预付账款,贷银行存款
2023-05-25
借,原材料贷,应付账款暂估
2023-09-12
那你现在就世界因素,账款贷,主营业务收入,同时带增值税销项税额。
2022-03-20
借银行存款贷预收账款
2021-05-07
你好,跨月无法作废,需要申请红冲,通过之后录入通知单号码开具负数发票
2020-12-28
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