借原材料,贷应付账款,暂估 借预付账款,贷银行存款
老师,购买材料有发票入账就可以了吧,不用对方开销货清单作为原始凭证了吧?
老师,我们是购买方,拿到专票销货方开错了,跨月了需要作废,我这边需要怎么做
老师好。我们服装厂制作一批服装,材料由购买方从第三方代购,材料款也由购买方从销售款里直接扣除,现在,我开出了销售发票,也收到了第三方的材料发票,但是没有和第三方的资金往来,购买方也付了扣除材料款以后的货款,怎么记账
老师,你好,我们2月付了材料款,3月份才也收到货了,但截至到现在对方未开票,已经跨月了,如何做账?我支付是做账:借:预付账款 贷:银行账款 ,现在收到货了怎么做账?
老师你好,购买原材料,货到了,钱付了,销售方晚开票跨月了,怎么作账?
企业所得税季度申报表上,计入成本费用的职工薪酬包括哪些?包括工会经费吗?
老师,这个季度需要报送现金流量表,这个最后期末现金余额本期和本年累计相等吗
老师:刚接手一家新的服装公司,注册资本10万,昨天才开立了银行账户,现在要办理税务登记,我去办理的时候需要带什么资料啊?(他们章程上有一个财务负责人哈)财务负责人这块我是不是应该填那个人的资料?
法人老板买了一张车,车是老板的名字,用于公司运营,公司是个人独资,车可以入公司的固定资产吗
老师,请问这个月有失业保险金退回到公司账户,该怎么做账?
老师 我们公司本季度享受研发费用加计扣除后不用缴纳企业所得税,但是和账上缴纳的季度企业所得税就不一致了 怎么处理呢
老师好,电子税务局这个月申报的工资是9月的工资也就是10月要发放的工资
月末结转不懂,有什么简单易懂的技巧或者方法吗?
请问,厂商货款尾折的会计账务是?
老师您好,9月30日开错了两个普通发票,一个开了2万多,一个开了29万,现在上税要上5100多,我在10月1日和今天红冲掉了这两张普通发票,如果我缴完税以后可以申请退税吗
老师我用的是财务软件,应付账款二级明细科目,用了辅助核算,还可以添加第三级明细科目暂估吗?
等票到了,不需要做账务处理了是吗?
你好,你可以不用的,那你可以直接借原材料贷银行放款。
票到了之后,红冲再做发票的。
如果当月那个材料已经卖出了呢
借银行 贷其他业务收入, 应交税费 借其他业务成本, 贷原材料 发票到了之后,红冲之前的入库,在红冲结转的成本,再做发票的入库,发票结转成本。