你好。因为不能扣除的需要交税,应纳税所得额就会增加。
您好,老师问一下,企业所得税汇算清缴管理费用纳税调增了260元,那我报送年度财务报表的时候是需要与调整后的利润总额一致吗
老师我想问一下,我们现在报年报,纳税调增的企业所得税用什么科目记账?我们是小微企业
老师,您好,我现在在报去年的企业所得税年报,为什么工资、福利费和广靠费纳税调整增加额?我第一次报年报,不懂,请教老师一下
老师:您好!想请教一下,去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254,利润总额是379187,后来申报后调金蝶账,(把营业成本调成363838,利润总额为383371)今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的,现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样,是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表?
老师,,22年企业所得税年报本来弥亏余额额2万,因为要调整21年的费用,最终导致22年盈利2万,2023年10月修改报表,现在我报2023年第四季度的企业所得税,第4季度盈利50万,为什么还能弥亏,不用交税
核算委外加工成本,是只核算进货数量成本吗?退货的要不要减掉数量。比如8月的。
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
所得税汇算清缴时,"工资"符合《实施条例》规定的允许扣除,,但我一直学的都是说工资是允话扣除的啊,为什么要调增?
工资不是在所得税汇算清缴时的允许扣除吗?为什么要调增?调增纳税额了不就会产生所得税了
你看一下你的工资有没有发放?发放了可以扣除,如果没有发放不能扣除。
老师这张表工资薪金支出,是要填上去年一整年的工资合计金额吗?填上去就是全部要调增了
意思就是填最后那12月份计提的工资金额就行了吗
账载金额就是计提的工资的贷方数,然后实际支出和税收金额就是借方数。