你好。因为不能扣除的需要交税,应纳税所得额就会增加。

老师,企业所得税年申报时 1、员工报销的福利费大于工资14%的那部分 要做纳税调增? 2、不考虑别的因素情况下,应纳税所得额=利润总额+纳税调整大于14% 的那部分金额 吗?
您好,老师问一下,企业所得税汇算清缴管理费用纳税调增了260元,那我报送年度财务报表的时候是需要与调整后的利润总额一致吗
老师,您好,我想请教一下,我们企业所得税年报要退1481.88元,我们现在不想退税的话,报表应该怎么修改
老师我想问一下,我们现在报年报,纳税调增的企业所得税用什么科目记账?我们是小微企业
老师,您好,我现在在报去年的企业所得税年报,为什么工资、福利费和广靠费纳税调整增加额?我第一次报年报,不懂,请教老师一下
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
所得税汇算清缴时,"工资"符合《实施条例》规定的允许扣除,,但我一直学的都是说工资是允话扣除的啊,为什么要调增?
工资不是在所得税汇算清缴时的允许扣除吗?为什么要调增?调增纳税额了不就会产生所得税了
你看一下你的工资有没有发放?发放了可以扣除,如果没有发放不能扣除。
老师这张表工资薪金支出,是要填上去年一整年的工资合计金额吗?填上去就是全部要调增了
意思就是填最后那12月份计提的工资金额就行了吗
账载金额就是计提的工资的贷方数,然后实际支出和税收金额就是借方数。