你好,那你这个进项能分出来是差额的还是全额的吗?分不出来的话需要计算抵扣。
老师好!人力资源管理有限公司是一般纳税人,开发票增值税可以抵扣进项吗,开差额发票可以全额抵扣吗
老师,一般纳税人有全额开票,差额开票,增值税如果做账,有进项抵扣的时候怎么做账务?
你好老师,增值税进项票做账了,但是当月进项税额不抵扣,如何做账务处理,进项税抵扣的时候如何做账
老师,一般纳税人开普票,如果没有进项抵扣,不也是全额缴纳增值税么
你好老师,增值税进项票做账了,但是当月进项税额不抵扣,如何做账务处理,进项税抵扣的时候如何做账?
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
老师,请问我们取得租赁发票5%普票,简易计税的。对方不可以开专票吗?
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
我们是想明确是可以抵扣的就抵扣,分不出来的就不抵扣,想我们公司的办公室租金是可以抵扣的吧?
你好,费用类的分不出来的计算底库。
就是办公室的支出而已,有没有差额都要存在的一个支出也要计算吗,如何计算?
不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额*(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)/当期全部销售额)。
1、收入: 借:应收账款 100000 贷:主营业务收入 70000 应交增值税-简易计税 20000 应交增值税-销项税额 10000 2、进项: 借:管理费用 30000 应交增值税-进项税额 180 贷:银行存款 30180 3、结转未交增值税 借:应交增值税-销项税额 10000 贷:应交增值税-未交增值税 9820
哈,你这个进项是扣除了不允许抵扣的支付了吗?如果是的话可以。
分录是这样做的吗
可以的可以这么做的。
老师,有没有更简便的入账处理? 然后还有就是,如果说我很确定这是全额收入的成本或者费用的进项,我就可以直接抵扣,不用按比例?
不好意思,没有其他的。
对的,是的,不需要安安滴滴的。