你好,你调整了什么业务的,这个有发票吗?

2022年7月更正2021年汇算清缴,产生的所得税,是不是应该记在以前年度损益调整中,那在2023年申报2022年汇算清缴应该怎么做?
在3月的时候进行了调账,涉及以前年度损益科目,调账的收入、成本涉及到20-22年,那么,在税务申报的时候,1季度所得税要怎么申报,注意什么点,1季度财务报表年初数要调整么,3月增值税要怎么申报,22年所得税汇算的时候要怎么调整处理以前年度损益,22年度财务报表年初数要不要调整
关于申报所得税汇算,调整了以前年度损益调整,涉及21年的管理费用,我更正21年申报的时候,这笔管理费用(维修费,薪酬,社保,费用类)应该填到那张表呢?
在2023年3月的时候用了以前年度损益的科目,那么,在做2022年所得税汇算的时候要怎么调账?以及因为挑战涉及到了收入的调整,那么之前申报的增值税应该怎么处理?
老师,2022年6月做2021年的汇算清缴时交了77.14的企业所得税,应该用以前年度损益调整科目,可是他用了所得税费用科目,导致影响了今年的所得税和损益,现在要怎么调账?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
是门店刚开业的时候,管理混乱,造成了收入在充值卡这块数据有误,都有底单小票可查,以及库存管理造成的问题,也有票据
现在是增加了收入,只有增加收入,其他的没有动吗?
收入有增减,然后成本也有增加
收入的,不管有没有发票,纳税调整明细表,收入类里面填写税收金额就可以的。
成本需要有发票才可以在纳税调整明细表扣除项目填写税收金额。
那增值税那块要怎么处理呢。
以及,在2022年的时候有收到针对2021年所得税汇算的退税。计入了以前年度损益,是在做完2021年所得税汇算清缴后收到的。这笔要在财务报表以及2022年所得税汇算的时候怎么调整呢
增值税需要去修改之前的申报表。
不需要填写的退回来的企业所得税,这个不影响你汇算清缴。
那2022年的资产负债表和利润表就有一个这个退税的差额。这样可以用于申报年度财务报表么
可以的,可以忽略的。
收入的部分,因为没有把客户欠款的部分计入到收入中,之前都用的收付实现制,现在是在收入的纳税调整明细表—其他那填写税金金额为-10万么
税收金额填写10万。收入类的其他里面税收金额填写10万就可以。
老师,我刚才的表述有点问题。是收入现在多计了10万,这个在纳税调整明细表-未按权责发生制明细表里填么,合同金额、帐载、税收要怎么填呢
你好,填写税收金额10万。其他的不填写。
那这样不是调增了10万?我多计了收入不是应该调减么?
你好,你之前所做的收入应该增加收入增加利润 增加利润调增
我应该是多计了收入,那么现在应该是利润调减啊
纳税调整明细表收入类,其他填写账单金额
税收和合同金额那要填不
不填写 其他的不填写