你好,你调整了什么业务的,这个有发票吗?
2022年7月更正2021年汇算清缴,产生的所得税,是不是应该记在以前年度损益调整中,那在2023年申报2022年汇算清缴应该怎么做?
在3月的时候进行了调账,涉及以前年度损益科目,调账的收入、成本涉及到20-22年,那么,在税务申报的时候,1季度所得税要怎么申报,注意什么点,1季度财务报表年初数要调整么,3月增值税要怎么申报,22年所得税汇算的时候要怎么调整处理以前年度损益,22年度财务报表年初数要不要调整
关于申报所得税汇算,调整了以前年度损益调整,涉及21年的管理费用,我更正21年申报的时候,这笔管理费用(维修费,薪酬,社保,费用类)应该填到那张表呢?
在2023年3月的时候用了以前年度损益的科目,那么,在做2022年所得税汇算的时候要怎么调账?以及因为挑战涉及到了收入的调整,那么之前申报的增值税应该怎么处理?
老师,请问下24年有调22年与23年的账,做了以前年度损益调整,那我们在做2023年汇算清缴的时候需要把以前年度损益调整对应的科目改的账调整2022及2023年的年报及季报吗?
请问为什么子公司的损益要减5?
预付了对方几十万,但是对方没有开票,导致我利润有几十万,可以先暂估预付的费用吧,借:主营业务成本 贷:应付账款
老师,早上好!向你咨询一下:我公司商贸行业一般纳税人,公司承接一项商业服务场地,顺便也邀请让周围商店一起参与来我们项目场地上经营卖零食冷饮等销售,收入扫我们公司二维收款码进账,比收入费用按2:8比例分成,也就是我们按20%作为收入,80%退回给对方收入,也不需要我们开票,那我们财务怎么来做账?
老师,这个月不需要勾选进项发票。还需要发票确认吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,对方提供劳务给酒店,去税务局代开了劳务发票,必须要代扣代缴个人所得税吗?如果支付了没有扣怎么处理啊?
郭老师,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,这个ebit=1850怎么算的
老师,民非企业,小规模企业,第二季度月所得税申报表:季末资产总额和季末人数如何计算?是资产负债表里的6月数据吗?还是第一季度加上第二季度的数据和➗2=季度平均数据?营业成本是否含管理费用?
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师早!请问我司现在是用6月份工资申报5月份个税,如何调整到6月工资对应申报6月份个税呢?
老师,可以不入生产成本,直接计入主营业务成本吗
是门店刚开业的时候,管理混乱,造成了收入在充值卡这块数据有误,都有底单小票可查,以及库存管理造成的问题,也有票据
现在是增加了收入,只有增加收入,其他的没有动吗?
收入有增减,然后成本也有增加
收入的,不管有没有发票,纳税调整明细表,收入类里面填写税收金额就可以的。
成本需要有发票才可以在纳税调整明细表扣除项目填写税收金额。
那增值税那块要怎么处理呢。
以及,在2022年的时候有收到针对2021年所得税汇算的退税。计入了以前年度损益,是在做完2021年所得税汇算清缴后收到的。这笔要在财务报表以及2022年所得税汇算的时候怎么调整呢
增值税需要去修改之前的申报表。
不需要填写的退回来的企业所得税,这个不影响你汇算清缴。
那2022年的资产负债表和利润表就有一个这个退税的差额。这样可以用于申报年度财务报表么
可以的,可以忽略的。
收入的部分,因为没有把客户欠款的部分计入到收入中,之前都用的收付实现制,现在是在收入的纳税调整明细表—其他那填写税金金额为-10万么
税收金额填写10万。收入类的其他里面税收金额填写10万就可以。
老师,我刚才的表述有点问题。是收入现在多计了10万,这个在纳税调整明细表-未按权责发生制明细表里填么,合同金额、帐载、税收要怎么填呢
你好,填写税收金额10万。其他的不填写。
那这样不是调增了10万?我多计了收入不是应该调减么?
你好,你之前所做的收入应该增加收入增加利润 增加利润调增
我应该是多计了收入,那么现在应该是利润调减啊
纳税调整明细表收入类,其他填写账单金额
税收和合同金额那要填不
不填写 其他的不填写