你好,你调整了什么业务的,这个有发票吗?
2022年7月更正2021年汇算清缴,产生的所得税,是不是应该记在以前年度损益调整中,那在2023年申报2022年汇算清缴应该怎么做?
在3月的时候进行了调账,涉及以前年度损益科目,调账的收入、成本涉及到20-22年,那么,在税务申报的时候,1季度所得税要怎么申报,注意什么点,1季度财务报表年初数要调整么,3月增值税要怎么申报,22年所得税汇算的时候要怎么调整处理以前年度损益,22年度财务报表年初数要不要调整
关于申报所得税汇算,调整了以前年度损益调整,涉及21年的管理费用,我更正21年申报的时候,这笔管理费用(维修费,薪酬,社保,费用类)应该填到那张表呢?
在2023年3月的时候用了以前年度损益的科目,那么,在做2022年所得税汇算的时候要怎么调账?以及因为挑战涉及到了收入的调整,那么之前申报的增值税应该怎么处理?
老师,请问下24年有调22年与23年的账,做了以前年度损益调整,那我们在做2023年汇算清缴的时候需要把以前年度损益调整对应的科目改的账调整2022及2023年的年报及季报吗?
@董老师,继续讨论哈,谢谢~
老师,企业所得税年度申报表残疾人优惠在哪张表填写?
货物发票的进项能抵扣服务费税点吗?
你好老师申报年度残疾人就业保障金报表,公司就一个人,不是残疾人,那这个怎么申报,还是要填写是吗
个税申报不小心超了30人,出了个残保金申报表,我能通过修改个税申报表避免交残保金么?
朴老师,残保金申报数据是依据什么申报的?
请问老师,我们公司支付境外公司咨询费,代扣代缴增值税后,是否能按代扣代缴的增值税抵扣我们境内业务的增值税,相当于作为进项税抵扣?有政策依据吗?
订单品名是SMD IC,翻译成中文开发票可以是贴片 IC吗
支出很大,收入很小,税务报表怎么报才对,其他应付款挂账10万,主营业务收入才1万,怎么看起来报表不正常?这合理吗?
老师,我是一个中间商,我从客户那里拿到10万收入,然后我再把这个业务给下家坐,成本9万,我赚1万,这个9月成本是个人提供的服务,没有发票,不申报个税,有什么办法能税前扣除吗?给税局提供证明材料啥的可以啊
是门店刚开业的时候,管理混乱,造成了收入在充值卡这块数据有误,都有底单小票可查,以及库存管理造成的问题,也有票据
现在是增加了收入,只有增加收入,其他的没有动吗?
收入有增减,然后成本也有增加
收入的,不管有没有发票,纳税调整明细表,收入类里面填写税收金额就可以的。
成本需要有发票才可以在纳税调整明细表扣除项目填写税收金额。
那增值税那块要怎么处理呢。
以及,在2022年的时候有收到针对2021年所得税汇算的退税。计入了以前年度损益,是在做完2021年所得税汇算清缴后收到的。这笔要在财务报表以及2022年所得税汇算的时候怎么调整呢
增值税需要去修改之前的申报表。
不需要填写的退回来的企业所得税,这个不影响你汇算清缴。
那2022年的资产负债表和利润表就有一个这个退税的差额。这样可以用于申报年度财务报表么
可以的,可以忽略的。
收入的部分,因为没有把客户欠款的部分计入到收入中,之前都用的收付实现制,现在是在收入的纳税调整明细表—其他那填写税金金额为-10万么
税收金额填写10万。收入类的其他里面税收金额填写10万就可以。
老师,我刚才的表述有点问题。是收入现在多计了10万,这个在纳税调整明细表-未按权责发生制明细表里填么,合同金额、帐载、税收要怎么填呢
你好,填写税收金额10万。其他的不填写。
那这样不是调增了10万?我多计了收入不是应该调减么?
你好,你之前所做的收入应该增加收入增加利润 增加利润调增
我应该是多计了收入,那么现在应该是利润调减啊
纳税调整明细表收入类,其他填写账单金额
税收和合同金额那要填不
不填写 其他的不填写