您好, 是最后和申报表对不上吗

老师,我司给员工买最低基数社保费,公司承担个人部分300和公司部分1000,没有住房公积金,老板开给他工资7300。那我在计提他的工资,发放他的工资,计提他的社保费,缴纳他的社保费,我怎么写分录?申报他的个税时本期收入是多少?系统是不是不会扣除个人部分300元,求老师一一解答,太绕了,新手,不会处理这账务
请问下,我司去年10月成立,去年有发生工资社保等费用,截止目前还是处于筹建期。我来了后,上面让我把去年的费用都做到今年1月去。现在我需要填写去年的年报了,这里就有问题了。因为去年的费用都做到今年1月,那么截止去年12/31利润表资产负债表都为0,包括工资等也为0。但实际在税务局的网上可以看出来,去年公司是再缴纳社保的。那么请问我这个年报,如何填写?我如果填写人数为0,那于社保缴纳不符合?如果我填写为1,工资就不可能是0,利润表也不可能是0啊?是否有合理建议我该如何填写这个年报?
刚成立不久的公司,没有开票没有收入,日常运营有缴纳社保,但是前期没有购买财务软件记账,也不太懂,报税的时候都填写的0申报,现在补了账,每期有计提发放工资社保产生费用,往期的填报利润表金额不对了,怎么办
发现23年一季度财务报表没申报,于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表,填写利润表数据时,提示利润总额和申报的一季度所得税不一致,财务软件里利润表的利润总额是正数,但是申报的一季度所得税,利润总额是负数,问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上,但三季度和四季度对不上,其中对不上的项目有营业成本、研发费用(研发费用在管理费用下,管理费用都能对上,所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况)。 这种情况该怎么办才好,问题③我现在补申报23年1季度财务报表,这个利润表,我是要在管理费用那里,增加一些,直到跟一季度所得税利润总额数保持一致(负数状态)吗
老师,我们账套不能出报表,我自己查的2024.1-2024.12月的科目余额表,其中应付职工薪酬本年累计借方和贷方都没有数,本期发生也没有数,期初余额有11423.57元,期末余额11423.57元,,那我进行2024年的汇算清缴时,A105050表工资薪金支出写多少? 在这种情况下,2024 年汇算清缴时 A105050 表工资薪金支出应填写0 元。 因为在 2024 年 1 - 12 月期间,应付职工薪酬科目没有发生借方和贷方的业务,也就意味着当年没有实际发生工资薪金支出。虽然期初余额有 11423.57 元且期末余额相同,但这反映的是以前年度的情况,并非 2024 年当年的工资薪金支出,所以在填写 A105050 表时,工资薪金支出的税收金额和账载金额都应填 0 元。 那2024年第四季度的资产负债表中应付职工薪酬都是保险支出期末余额是11423.57元,是不是24年第四季度的报表错了,那我24年的年报报表也写的这个数,那怎么办,现在汇算清缴要是不写,会不会比对不通过
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳
我如果说是想系统的学习税务,应该怎么学啊
农产品免税的普票是凭发票直接抵扣的吗?还需要供应商提供什么资质材料不得
现在自查2016年增值税及附加税补缴的分录怎么做
法人年底之前给公司借款了30万 这部分没有任何税金吧
老师请问工资6000请假扣款239个税是多少?
老师,怎么算虚开发票呢?
老师,我们公司是做台球运营管理的,平时就只有费用、工资,目前是盈利70多万,我想把利润做低, 这个运营公司是由总部拆分出来的,现在上班地址也是跟总部在一起,只是公司分了员工过去,年终奖也做了
问下开出发票对方已经入账但是未抵扣可以进行红冲吗
老师,平时购入用于销售的商品账务直接入了成本,库存商品为0,如果想按实际收入结转成本,要怎么调整库存商品呢
是的 当时申报都写了0 现在补了账务记了费用科目
那你们就是说,只有说在一个期间,全部调整了
那是本期把累计的费用全部报上去吗,暂时还没有收入 只有费用 利润表为负 是否有问题呢
对的,这个是没关系的了