你好,借,银行存款,贷,其他业务收入,应交税费,应交增值税。
你好老师,我想问一下房屋租赁发票怎么做账。我们单位租入厂房。分录怎么做
你好 老师 我们付给设备厂家20万首款 然后通过租赁公司购买设备 厂家把20万发票开给了租赁公司 租赁公司开了设备全款给我们 这个账咋做 我们和租赁公司少付20万 厂家又欠我们20万的发票
你好,老师我们厂区租赁给光伏发电厂,收到的租金怎么做账啊?
老师你好,我们是小规模,主营是厂房租赁,我们收承租方的水电费如何开发票
老师你好,我有个老厂区租给我的供应商了,其中电费,是我交电力局,然后供应商再付给我,我交电费时都是做的租赁成本,贷的银行,收电费做的银行,贷的租赁收入,本月该收供应商的电费,抵了货款了,怎么做账呢?
一般纳税人,本期无销售,取得的进项发票和税额分录走什么科目
老师请问,在建工程办理了结算,转固并开始计提折旧,但后来发现该在建工程有质量问题,与建设单位协商后对方退回了有问题工程的工程款,请问该如果进行财务处理呢,固定资产需要冲回吗,冲回的账务如何处理呢
老师,这题答案不应该是100*12*3%吗?
新公司报个税,是不法人下载个人App登陆了,我这面怎么改密码
8月个税扣缴端增员,减除费用,不累计1-8月吗
老师,昨天收了定金,未开票,本月用预付款这个科目,下月再做成收入,可以么?
我们是学校主体,食堂是承包给其他公司,目前新的规定,伙食费需要收到学校的专用账户,每个月结算给食堂承包商,我学生缴费伙食费,开具发票是承包方开具吗?
一个劳务派遣公司(一般纳税人),2021年10月份收取劳务派遣费100万元(含税价),支付劳务派遣员工90万元的工资福利费社保和住房公积金。 应缴纳的增值税=(1000000- 900000)/(1+6%)×6%=5.66万元。 1.确认收入 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 94.34 应交税费——应交增值税(销项税额)5.66 2.向被派遣员工支付薪酬,确认成本 借:主营业务成本 90 贷:应付职工薪酬 90 老师这是什么计税方法。差额计税?
老师,代账公司交接过来的账很多财务报表没报送,账务十年也是乱的,那我现在怎么弄呀,补申报是按代账的乱的先补申报吗?
请问老师,异地预交的税款怎么做账?