您好 1.您将老厂区出租给供应商,并替供应商直接向电力局支付电费。这些电费被视为租赁成本,您已经将其记入“租赁成本”科目,并从银行账户支付。 借:租赁成本 贷:银行存款 1.您从供应商处收到电费付款,这些款项被视为租赁收入,您已经将其记入“租赁收入”科目,并存入银行账户。 借:银行存款 贷:租赁收入 1.本月您应该从供应商处收取电费,并抵消了部分货款。在账务处理上,您可以从“应收账款”科目中抵消这部分电费,或者如果供应商将电费直接支付给电力局,您可以从“银行存款”科目中抵消这部分电费。 借:银行存款/应收账款 贷:租赁收入

我司是塑料制品生产厂,生意不好,一幢出租给了餐饮厂,但电费供电局发票一起开给我厂,然后我厂再开给餐饮公司,那么我公司开出去的电费发票后,财务入账是借其他应收款,贷其他业务收入与应交税费销项税后,再需结转其他业务收入到制造费用吗?他们的电费占总电费的80%,如果不结转么,我们的制造费用上去了,生产成本也就上去了?
老师你好,我们公司(亘光公司)是租给汉涛公司的,供电局开票电费票给亘光公司,然后亘光收了汉涛的电费款,再付电费给供电局,这样子我们亘光公司收汉涛的电费怎么入账呢?
老师你好,我们租了场地给其它公司,电费都是我们交的,现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了,开发票给他们的时候,分录 借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税-销项税 。我们做费用的时候 , 借:制造费用--水电费 贷:其他应付款--代收电费(金额为实际我司用电费用) 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
老师您好,我做内账,电费我们先支付,然后给房东垫付了一部分电费,先挂账后支付,是借:管理费用—电费 应交税费 其他应收款 贷:银行存款吧? 然后我收到垫付的电费的时候就是,借:库存现金,贷:其他应收款 这部分我还冲减管理费用吗?
老师你好,我有个老厂区租给我的供应商了,其中电费,是我交电力局,然后供应商再付给我,我交电费时都是做的租赁成本,贷的银行,收电费做的银行,贷的租赁收入,本月该收供应商的电费,抵了货款了,怎么做账呢?
老师您好 我25年出现税收滞纳金,26年交了,我报25年报的时候需要调增吗,还是26调
老师你好,电子税务局平台里面有个税收优惠政策红利账单是什么意思?红利账单是2025年1月到2025年12月累计享受各类税费减免及退税8200元。
公司职工人数不超30人也交了残保金是什么原因
请教一下职工残保金怎么计算
把公司员工2025年9月的工资误申报了2次,现在员工在做汇算清缴的时候提出来,这种情况公司能做更正吗?需要去税局现场还是还有网上更正?
老师你好,我想问一下我们公司有招聘送货司机,他们的工资是按月结算一次,有全勤奖,也要打卡,是根据送货的货值来核算工资的,他们自带车,每天出勤5个小时以上。送完货后有些人在外面还有其他工作。请问这算兼职吗
老师个体户比如美团收入数据是什么时候给推送到税务局里,是在会计那个季度申报完,还是比如说4月不是20号申报,这个数据推送是在什么时候呀
一般纳税人,代收停车费,停车费产权人是业主的,这样子需要申报那些税种
老师,科小需要提供研发费用辅助帐么?需要做研发费用明细账底稿么?
老师好,公司之前认缴的注册资本3500万,实缴0,现在变更股东,个人股权转让所得可以是0吗?需要缴纳印花税吗?缴纳印花税的话,计税基数是多少?是注册资本金额吗?还是不用交,因为实收资本为0
应付,应收的电费直接抵了应付账款了,我是不是应该直接做,借应付账款,贷租赁收入?
这样也是可以的,你通过应付账款来过渡的
嗯,应付多,应收的电费抵了应付了,我就直接借应付,贷收入,一步就可以是吧,因为做租赁成本和收入,就没有挂往来,所以也没有应收,给的时候直接做收入,借银行。这样直接抵账,就直接冲减应付,记收入了
是的,你这样理解是可以的
老师你好,公司给外面的人,代缴保险,怎么做账啊,应收的钱吧,又抵了货款了
我交的时候,都记入费用了,那我抵的时候,是不是借应收,抵管理费用就行了?
那么你这个只是说通过一个科目来过度核算的,它只是一个代收代付的性质的
是的,保险没有走应付保险,直接走的费用,工资通过应付薪酬走的
那么是可以的啊,你这个通过应付账款来过渡的
嗯嗯,好的,谢谢老师
不客气 记得五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d