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2023-05-26 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-26 09:47

在 具体的什么问题。

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快账用户2251 追问 2023-05-26 10:24

请问差额征收是什么意思呀?就是不太懂差额收入是什么意思,是收到了100元,有40元是帮别企业收的,剩下60元报收入吗

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齐红老师 解答 2023-05-26 10:27

收入减去成本,按照这个来交税, 正常不得不都是企业销项税额减进项税额 简易计税的,用不含税的销售额乘以税率。

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齐红老师 解答 2023-05-26 10:27

我给你写了计算方法了。

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齐红老师 解答 2023-05-26 10:28

帮别人代收是什么意思啊?你的成本是多少?代付没有,利润

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快账用户2251 追问 2023-05-26 14:48

刚问您业务招待费的,就调在今年的账里可以吗,借以前年度损益调整,贷以前年度损益调整

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快账用户2251 追问 2023-05-26 14:49

您看下呢

您看下呢
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齐红老师 解答 2023-05-26 14:49

你能反结账修改第四季度的吗?

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快账用户2251 追问 2023-05-26 14:58

这样太麻烦了,年审报告上都是按照我之前的余额出的,其实就是费用之间重新归集一下,利润都不变

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齐红老师 解答 2023-05-26 14:59

年审报告是按照正常的科目了嘛,正常的期间不是筹建期? 你其他的科目吗?就像工资的时候,你怎么做的。

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快账用户2251 追问 2023-05-26 15:10

工资计提借管理或销售费用—工资,贷应付职工薪酬,发放借应付职工薪酬,贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-05-26 15:12

你这个没做筹建期的不行,你没法税前扣除的招待费。

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齐红老师 解答 2023-05-26 15:12

他审计的这个报告也太不严谨了,你们是筹建期,他不给你做管理费用,开办费。

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快账用户2251 追问 2023-05-26 19:33

工程项目部的工资之前的会计做成其他应付款,为什么要这样做呢

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齐红老师 解答 2023-05-26 19:39

你好,完整的分录写一下的。

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快账用户2251 追问 2023-05-26 21:48

老师,2022年暂估的成本,在今年5.31日前回了成本票,去年和今年的账务上需要怎么处理吗?

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齐红老师 解答 2023-05-26 21:53

借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷应付账款或者是银行

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快账用户2251 追问 2023-05-26 22:11

老师,建筑公司有很多项目,每个项目异地汇缴完,然后公司总部这边做总申报吧。把所有项目的税种,汇总后减掉各个项目预缴金额后,然后统一申报是吗?

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齐红老师 解答 2023-05-26 22:19

总分公司的吗 总分公司是独立核算还是非独立核算是在一个地方吗?

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快账用户2251 追问 2023-05-26 23:02

不明白,2022年12月假设我暂估78万的成本,在2023年5月收到发票,我不是应该在5月做一笔红字分录冲减去年的暂估,然后按票面时实际金额入账吗?怎么要用到以前年度损益调整呢?

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齐红老师 解答 2023-05-26 23:54

是的 对的 跨年了就不能用主营业务成本 用以前年度损益调整来做 借应付帐款 贷以前年度损益调整 这个就是红冲的

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快账用户2251 追问 2023-05-27 09:34

那我之前年度是这样冲的,怎么办?

那我之前年度是这样冲的,怎么办?
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