在 具体的什么问题。
养殖的鱼塘。鱼塘需要折旧吗?折旧计入什么科目?
费用报销公司打到员工卡上具体账务处理怎么做
增值税的收入需要与企业所得税的收入保持一致吗?
老师之前季度利润表季报报错了,老师3季度申报利润表季报是正确的,填写完数据申报完会覆盖吗?
老师,当时买课不知道从哪里买的,也找不到客服了
请问外贸公司发货,境外收货人是香港离岸公司,香港离岸公司与国内公司签合同,最终货是发德国的,可以退税吗?国内与香港离岸公司签合同就不能退税吗?
老师您好 在测个税的时候 应该用实发工资 还是应发工资(含个人部分社保和公积金)?
帮我算下,24年8月一个557元,25年10月889元,问每个月涨幅率是多少
去年亏损,今天盈利交企业所得税吗
老师,对方公司我把抵扣的进项发票10月份红冲了。我报增值税的时候应该怎么处理
请问差额征收是什么意思呀?就是不太懂差额收入是什么意思,是收到了100元,有40元是帮别企业收的,剩下60元报收入吗
收入减去成本,按照这个来交税, 正常不得不都是企业销项税额减进项税额 简易计税的,用不含税的销售额乘以税率。
我给你写了计算方法了。
帮别人代收是什么意思啊?你的成本是多少?代付没有,利润
刚问您业务招待费的,就调在今年的账里可以吗,借以前年度损益调整,贷以前年度损益调整
您看下呢
你能反结账修改第四季度的吗?
这样太麻烦了,年审报告上都是按照我之前的余额出的,其实就是费用之间重新归集一下,利润都不变
年审报告是按照正常的科目了嘛,正常的期间不是筹建期? 你其他的科目吗?就像工资的时候,你怎么做的。
工资计提借管理或销售费用—工资,贷应付职工薪酬,发放借应付职工薪酬,贷银行存款
你这个没做筹建期的不行,你没法税前扣除的招待费。
他审计的这个报告也太不严谨了,你们是筹建期,他不给你做管理费用,开办费。
工程项目部的工资之前的会计做成其他应付款,为什么要这样做呢
你好,完整的分录写一下的。
老师,2022年暂估的成本,在今年5.31日前回了成本票,去年和今年的账务上需要怎么处理吗?
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷应付账款或者是银行
老师,建筑公司有很多项目,每个项目异地汇缴完,然后公司总部这边做总申报吧。把所有项目的税种,汇总后减掉各个项目预缴金额后,然后统一申报是吗?
总分公司的吗 总分公司是独立核算还是非独立核算是在一个地方吗?
不明白,2022年12月假设我暂估78万的成本,在2023年5月收到发票,我不是应该在5月做一笔红字分录冲减去年的暂估,然后按票面时实际金额入账吗?怎么要用到以前年度损益调整呢?
是的 对的 跨年了就不能用主营业务成本 用以前年度损益调整来做 借应付帐款 贷以前年度损益调整 这个就是红冲的
那我之前年度是这样冲的,怎么办?