在的具体的什么问题

工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
郭老师您好!就今天早上报的这个印花税的,扣款应该是扣六十几块钱的,只报六月份的,四五月份的没加进去
税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报,你在这里面找一下,你看一下有没有财产和行为综合申报,你找到这个印花税。
税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面找到这个印花税里面的数据更改不了的
你好。这里是申报的信息, 先去更正他的税源采集
税源那里已经更正并且点登记报送了,也点财产行为税申报了
然后你更正的时候是按照正确的吗。那你这个减免填写的不对,你怎么单独填写的减免,你应该在表头上方选择是否是小型物理企业,然后是就行,你填写了计税依据,自动的应补税款出来给你减半的。
不要自己选择减免性质、减免金额
没有自己选啊,平时我都是单单填计税金额和实际结算金额,其他都是自带出来的呢
你能截图全面的页面吗?整个页面。
填好了就点登记报送
你点上面的作废试一下。
提示已申报的税源不允许作废
那你下一次再申报吧,你选择的还是按期。
我选择的是4月至6月份的,但我只报了6月份,忘了报4月份和五月份的了
应该选择按季度的,你现在还能不能修改的情况下,要么你去税务局,要么在下一个季度补上吧,可以吗?按期是按年申报的,你这个能申报的也很不错。
没有啊,我选按季度申报的,所属期都是4月到6月份的,那下次申报是报日7月份8月份9月份的,是直接把没申报的数据加进去吗?
但是它上面出来的数据怎么都是按期的。看下他是按期申报选择的,不清楚什么原因。
那如果下季度申报是直接把数据放进去申报吗?
是的,是这么做的,但是这种有风险,税务局不查没有关系,查的话纳税义务完了。