同学你好 对的 必须相等

老师,我在做汇算清缴时上面说:弥补亏损明细表第11行第2列的境内所得额要等于纳税申报表A类第19-20行,我上交的表中数字是相等的呀,麻烦帮我看下什么问题
老师你好:问一下,所得税汇算清缴里面的表A107040减免所得税明细表中的第一行符合条件的小型微利企业减免的所得税的金额,这个金额和主表中的应纳税所得额有什么勾稽关系吗?
请问老师:科技型中小企业企业所得税汇算清缴中研究费用必须等于加计扣除金额吗?谢谢
请问老师企业所得税汇算清缴的问题:A104000表中19行研究费用金额与A107010表中第27行的金额必须相等吗?
请问汇算清缴“减免所得税优惠明细表”中的第一行:符合条件的小型微利企业减免企业所得税中的金额是从哪里计算数据的?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗