对的,是的,是这么做的。

老师好,有一个erp系统录入起初,比如固定资产有一个期初余额,有一个本年累计发生额, 那期初余额录的是哪个时间的数,我想4月份用这个系统, 这个erp系统起初数是取3月31号的数呢?还是去年年末的数呢? 谢谢
老师好!老师,汇算清缴的数据都是当年的发生额,对吗?与上一个年度的期末余额没有勾稽关系?谢谢!
老师我23年资产负债表与利润表勾稽关系对不上,在23年做了一笔21年汇算清缴调增的暂估,没有发票,之前是只调表没调账,今年调了账。在22年汇算清缴时交过企业所得税7.05.我这个勾稽关系是正常的么
老师请教下年度汇算清缴申报表和年度的三大报表上面有什么勾稽关系吗?我年度的三大报表都是直接填写第4季度的报表,然后年度汇算清缴调增或者调减都没有在改过账务,这样汇算清缴申报表和年度的三大报表上有些数据就对不起来吧?
老师您好,资产负债表中未分配利润期末余额,和汇算清缴后 当年可结转以后年度弥补的亏损额,一致吗?不一致正常吗?谢谢老师
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?