在折旧和摊销表,长期待摊费用,开办费里边按60%做纳税调增,以后年度扣除

老师,我公司是2021年3月成立的公司,这一整年都没收入,发生了70000元业务招待费,那么汇算清缴的时候,可以做为筹建期按发生额60 %扣除吗?
21年刚来办的企业还没发生营业收入,但有业务招待费,汇算清缴时业务招待费的税收金额是灰色的不能填,说是筹办期间的业务招待费可以自企业开始营业之日起一次性扣除,那做21年汇算清缴时业务招待费那栏就不需要填了,那会计账上需要做什么处理吗?
老师好,企业去年才成立一直没有收入,是否可以算是筹建期,这期间发生的招待费汇算清缴时如何填写
老师好,企业去年才成立一直没有收入,是否可以算是筹建期,这期间发生的招待费汇算清缴时如何填写
老师您好,请教一下,公司刚成立属于筹建期,餐费我这边计入到招待费,但是23年没有营业收入,汇算清缴可以按照发生额60%税前扣除吗
老师,我们投资子公司哦.母公司也需要缴纳印花税么?
老师好,请问领导让转一笔款给法人备注是费用的,但是对方一直也没有拿票回来冲抵,我问领导这样要是没有发票的直接就是入无票费用了,但是领导由说让做往来款,请问这种情况怎么入账比较合适昵
老师,你好,租户违约的押金计入什么呢
会计的基础知识,财务
事业单位,政府帐套,单位管理费用不能增加下级科目,只有工资、商品和服务费用、对个人和家庭的补助费用、对企业补助费用、固定资产折旧、无形资产摊销6类,这6类下可以增加下级科目,水电费入在哪个科目下
老师,请问,有个问题请教,之前员工交了 500 定金,然后现在 500 在员工工资里面还回去了,我把之前的余款做了应收账款,现在这个应收款怎么样冲掉
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
自有房子用于经营需要交什么税,税率多少
就是我公司在四川雅江县干了1.6万的工程,开了外经证,现在核销遇到困难了,打四川当地税局,给重置个税密码,一直登不上去,显示错误,我这边在陕西
老师好,企业收到社保局转入的稳岗补贴如何做分录呢?需要交税吗?一般纳税人
记账的时候我入的招待费,在填写期间费用的时候我在招待费那里据实填写了招待费金额,这样在纳税调整那张表上的15栏上自动带出了我在期间表上填的招待费金额,且全额调曾了。
期间费用不体现招待费了,在其他栏填报
那账上是否需要把去年做进去的招待费全部调整到开办费里去呢
账上不用调了,汇算完毕写个说明就行
写个说明的话咋给税务局呢,是直接在附送资料里面上传么
是自己写个说明,以免看不懂,不知道数据的来源了
哦哦,那就账上可以不做调整,汇算我直接期间费用招待费那里不填,把这个金额填到期间费用25栏其他那里吗
是的,就是那个意思的哈
除了填在这里还需要填在哪里呢,资产折旧摊销那张表里要不要填在开办费那里呀
开办费是要填报在里边的
那我在资产折旧那张表上的37栏开办费那里填写吗,账载金额40万,折旧摊销0,计税基础金额0,本年折旧摊销0?
在这里做纳税调减就行了哈,意思是所有的开办费都不能扣除
没有明白,具体应该咋填写呢
意思是开办费在开始经营的年度扣除,筹建期间做纳税调减
筹建期间不是应该调增吗,等到营业期再按照发生额扣除60%
说白了就是不在当年扣除
那是不是我应该在纳税调整那张表的45其他那一栏调曾那一列把这个招待费全额写上,然后假如今年公司有收入了,我在明年做今年汇算清缴的时候,再在45栏其他那一栏调减按照这个金额的60%调减
是的,就是那样处理就行了。