你好,借成本费用类科目贷进项税额转出。

老师,福利费的进项税额转出怎样做分录啊
老师,进项税额转出,怎么做账务处理啊?
进项税额转出怎么做啊
你好老师,我去年的进项税额要做进项税额转出,该怎么录凭证啊
进项税转出怎么做凭证啊
总公司那边要把私域的外账交过来 我们新注册了几个主体要把之前的主体变更为新主体 那外账需要和集团那边交接吗 还是需要重新建账,新老主体是一个法人
酒店给客户开发票 项目名称 餐饮费和餐饮服务 有什么区别
@董孝彬老师,别的老师别回答
怎么知道我的会计学堂账号和密码
公司给与奖励,现金流怎么入
老师,您好!我公司股东变更是在2026年1月,那么现在3月做2025年度汇算和工商年报时,股东信息按变更前的还是变更后的?
上年计提了6500的办公费,今年经理拿过来6500的机票和火车费的发票,能用在去年吗?
你好老师 我们这边有个异地的项目,个数是不是也需要申报
因为我们是自建房屋,然后审计问我们公司房屋建筑物什么时候开始动工的,这个我应该以什么证明为标准去提供?
老师,会计学堂实操课程怎么全部更新的账务处理,其他管理会计实操怎么没有更新了呀,刘宏伟老师的课最新也是2024年的
就做这一笔吗?那进项税额转出的科目不就有余额了吗?
这个余额期末结转到转出未交增值税。
年底一次结转可以吗? 另外转出时,借方可以是库存商品吗?
借方就是你原来计入进项时,当时的那个科目。月末最好就是结转了。
转出时 借:进项税额 贷:进项税额转出 结转时 借:进项税额转出 贷:未交增值税?
你的进项转出分录是错误。
借方科目是成本费用类科目。就是原来借方成本费用类科目。
然后第二个结转也是错误的。接进项,贷转出未交增值税。