可以有些招待费可以无票入账

一般纳税人,福利费和招待费如果未超过比例部分是否可以抵扣进项? 还是都不能抵扣进项 只是在比例内的部分可以正常做账不需要汇算清缴调增? 不能抵扣的话 做账招待餐费 招待费就是含税金额么?不用列进项?
老企业所得税汇算清缴业务招待费费高了,老板不想交税,我是不是可以把业务招待费调出一点开放到福利费或者别的费用呢,这样要调整哪些报表呢,,
老师,我们公司业务招待费高,考虑到招待费的限额抵扣费用问题,是不是可以有些招待费可以无票入账呢,反正都是要纳税调增的
《企业所得税法》对招待费的税前扣除采取两高限制的方式。业务招待费的 发生额允许税前列支 60%,同时最高额不得超过当年销售(营业)收入的 5‰。 通过这两个最高限额的对比,我们可以计算得到企业当年业务招待费所得税 前的最高扣除限额为:业务招待=8.33‰X 营业收入,老师,这个8.33是怎么计算来的,公式是怎么样的, 寿司列出计算公式,谢谢老师
老师,业务招待费怎么划分,一般分为销售费用-业务招待费和管理费用-招待费,这2个科目分别包含哪些?再就是所得税税前扣除的时候,是不是这个销售费用-招待费正常可以扣,这个管理费用招待费需要按发生额的60%最高不超营业收入的万分之五呢?
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢
老师,我在24年计提了23年社保费9万元,并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么
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老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
有具体哪些可以无票入账吗
没有发票的支出,均可做为无票入账