您好,已经放到待抵扣了,认证后不需要做账了

进项税认证完了,不需要抵扣的不做账?还是放到待抵扣进项税额里面
老师 我想问一下收到进项票还未认证抵扣 我需要做账吗 还是要认证之后再做账
发票认证前是放到待抵扣里了,认证之后,还需要做账吗?
发票认证前做账放到待抵扣里了,认证抵扣之后该怎么做账呀?
之前做账的时候没有认证抵扣,所以把它放到待认证进项税额了,现在认证抵扣了该怎么做账?
老师,我想问下就是卫健委要我们报送这个收入,各项支出我们是按实际营收和支出上报还是按照能开票以及入公账的收入以及对公费用来报
咨询下:通讯服务费发票,计入什么会计科目?
有一个收入属于管理档案服务费,这笔款是由托管性质的单位给的他没有税号不用报税,本单位这边可以不开发票开收据,报税时报无票收入吗?
Exw 出口方式必须有杂费吗?
我们公司23年开了个发票,但对方破产了,开的发票对方也没有认证,那对我们有什么影响吗?
公司销售自己的车,原343800元1月买的,11月06日销售的,开的发票300000发票。现在分录如何做。处置资产。
库存调整影响当月利润吗
出口退税的问题,请问,21年出口销售的货物到现在也未能回完款,剩下的可能是回不来了。这个情况下做不了退税。请问只能反征税了吗?可不可以做免税
委外研发,委托方能加计扣除研发费吗?
老师请问下9月份收了一笔款268430 9月3日 开票 借 银行存款268430 33.892*7008.951=237,547.367 贷 主营业务收入237548.67 应交税费 销项 30881.33 因单价错误 9月30日重开 借 银行存款268430 27.9353*8503.53=237548.67 贷主营业务收入237548.67 应交税费 销项 30881.33 在9月30号的时候我把9月3日开的票作废 但是对方没有确认 导致10月份才冲红了 请问下老师 这2笔债务在9月份如何处理10月份如何处理
老师我说错了。4月份是待抵扣,5月份已经认证抵扣过了。还要做账吗?
不能先做账再认证的,要先认证扣再做账