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发票认证前做账放到待抵扣里了,认证抵扣之后该怎么做账呀?

2023-05-27 01:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-27 01:30

同学你好,认证抵扣后,借,应交税费-应交增值税-进项,贷,应交税费-待抵扣增值税

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快账用户1694 追问 2023-05-27 13:37

老师为什么不是借应交税费-待抵扣 贷:应交增值税-认证抵扣

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齐红老师 解答 2023-05-27 14:42

同学你好,因为已经认证抵扣了,所以就不用做这个分录了。

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快账用户1694 追问 2023-05-27 16:15

老师为什么不用做啊

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齐红老师 解答 2023-05-27 16:29

同学你好,因为做了这一步,还要再做一步,借,应交税费-应交增值税-进项,贷,应交税费-认证抵扣。就显得多余了。

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同学你好,认证抵扣后,借,应交税费-应交增值税-进项,贷,应交税费-待抵扣增值税
2023-05-27
您好,已经放到待抵扣了,认证后不需要做账了
2023-05-26
您好,同学,把它转到应交税费-应交增值税-进项税额当中 借:应交税费-应交增值税-进项税额
2023-05-28
认证后 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证
2023-08-03
借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待抵扣。
2021-05-13
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