同学你好,认证抵扣后,借,应交税费-应交增值税-进项,贷,应交税费-待抵扣增值税

你好,我想咨询一下收到的专票当月没认证抵扣,做账是做在了待抵扣进项税额,然后下个月认证抵扣了,该怎么账务处理呢
老师你好,做账的时候发票在当月入账了,但是增值税税金没勾选抵扣,放在下个月勾选抵扣。当月做分录我是应该做在待抵扣里,还是待认证里?
发票认证前是放到待抵扣里了,认证之后,还需要做账吗?
发票认证前做账放到待抵扣里了,认证抵扣之后该怎么做账呀?
之前做账的时候没有认证抵扣,所以把它放到待认证进项税额了,现在认证抵扣了该怎么做账?
老师,我们法人成立了两个公司,现在想把法人社保转到另外一个公司,暂停原因咋写,工资不停发?
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老师,请问卖衣服的收个人的款,可以开单位的发票吗?
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老师为什么不是借应交税费-待抵扣 贷:应交增值税-认证抵扣
同学你好,因为已经认证抵扣了,所以就不用做这个分录了。
老师为什么不用做啊
同学你好,因为做了这一步,还要再做一步,借,应交税费-应交增值税-进项,贷,应交税费-认证抵扣。就显得多余了。