你好!你已经填了哪张表
老师,你好,我们是软件企业,在2021年第三季度享受研发费用加计扣除填写了金额,为啥在明细表里没有金额,另外如果我们第三季度利润是负数的情况下,填写研发费用加计扣除金额是填写正数金额,还是负数,因为最后的实际应纳税金额是在原来的利润表金额上在加上研发费用金额了
老师,你好,我在做所得税汇算,我们有研发费用,研发费用加计扣除表我填写了,为什么主表带不出研发费用加计扣除的金额?是不是我哪里填写错了?
在2季度申报了所得税研发费用加计扣除,被告知22年不符合研发费用加计扣除,3季度研发费用加计扣除哪里是不是不用填写了?
你好老师研发费用加急扣除研发费用是341234.72那研发费用加计扣除金额是按照多少填写。我填写341234.7对吗
老师你好,我们企业不是高企,但是有研发费用,在汇算清缴报表里面,不想也不能享受研发费用加计扣除,我应该怎么填写申报表?A107010和A107012我都填写了,就是怎么样才能体现我有研发费用,但是又不会享受加计扣除?
现在美元账户自动结汇,我做凭证,我还用去查当日的汇率是多少吗?
工商年报,纳税总额这个数去哪里找
老师,你好,海关年报在哪里报,报工商年报,已经报完,显示要先进行海关年报呢
老师,年中建账怎么填期初数据,累计数要不要填?
老师,法人是不是可以不做工资的,在公司
公司股票交易的投资收益要交增值税吗?公司是小规模纳税人
老师:您好!信恒餐饮管理(上海)有限公司合肥万象城店(91340100348678330W)非独立核算分公司,现做税务注销。注销申报企业所得税时,提示“您的总机构尚未进行申报,请等待总机构申报完毕之后再依据总机构申报信息进行本功能的申报。 ”。互动咨询老师说:汇总纳税的有效期止时间(原为9999年12月31日),需要修改为上个季末(即:25年3月31号);再新增1条备案,而就地缴纳标识为“是”,改成为“否”。请问,这样修改后,我们分公司从4月1日起,就算是独立核算需要独立清算所得税了吗?我们2季度增值税申报的收入为11.8万,老师
劳务派遣公司需要交什么税
老师我想问一下,我们把买的材料又加价开票给挂靠的发包方,我们这个材料开票是不是借:应收账款 贷:主营业务收入呀,然后结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品呀,还是结转的时候结工程施工成本一材料成本呀
给超市促销购买的工作服是计入办公费-办公用品还是计入办公费-低值易耗品
这三个表,总主表带不出研发费用金额出来的
你好!那个7012的表单,你第一行要填数据
说的是这里的第一行吗,填了还是带不出来的,我前面也填过了的,填了也带不出
你好!你的7012下面第50行有数据吗 本年研发费用加计扣除总额(46-47-48)×49
有的,有数据
你好!正常这个有数据就可以了。7010就会自动有数据了。如果没有,你看能不能自己填
按理填了7012表,7010会带出7012表的金额,然后主表在带出7010表的金额,这三个是嵌套的,现在多带不出,不知道啥原因
我等一下,在研究一下,不会是系统出问题了吗
你好!好的,你也可以周一打电话问12366看看。
嗯,好的,谢谢老师
你好!不用客气的了