你好!你已经填了哪张表

老师,你好,我们是软件企业,在2021年第三季度享受研发费用加计扣除填写了金额,为啥在明细表里没有金额,另外如果我们第三季度利润是负数的情况下,填写研发费用加计扣除金额是填写正数金额,还是负数,因为最后的实际应纳税金额是在原来的利润表金额上在加上研发费用金额了
老师,你好,我在做所得税汇算,我们有研发费用,研发费用加计扣除表我填写了,为什么主表带不出研发费用加计扣除的金额?是不是我哪里填写错了?
在2季度申报了所得税研发费用加计扣除,被告知22年不符合研发费用加计扣除,3季度研发费用加计扣除哪里是不是不用填写了?
你好老师研发费用加急扣除研发费用是341234.72那研发费用加计扣除金额是按照多少填写。我填写341234.7对吗
老师你好,我们企业不是高企,但是有研发费用,在汇算清缴报表里面,不想也不能享受研发费用加计扣除,我应该怎么填写申报表?A107010和A107012我都填写了,就是怎么样才能体现我有研发费用,但是又不会享受加计扣除?
老师好 前面会计 12月份暂估了120多万 我这个月怎么做 不怎么理解暂估 麻烦教一下
对方公司对我们的长期股权投资,我们是被投资方,收到投资款怎么入账?
老师 请问通常说综合税负率 是指税额/不含税收入, 这个税额指增值税 附加税 印花税 企业所得税? 包括工会经费和水利建设基金吗?
内账的收入是计当期的主营业务收入还是计当期实际收的现金 作为收入
老师,你好!专业分包,可以开工程款吗?
销项税额20000,进项税额5000,上月留抵税额8000,结转并计提未交增值税怎么做账?
老师,请问一般纳税人收取的平台服务费,给对方开具多少点的发票?
老师好!请问个体户查账征收的小规模还是30万内免税吗
报表上我修改一下短期借款,应收应付金额,其他项目金额会不会变动
今天接到税务通知说建筑公司开具建筑劳务发票,2026年开始不能简易征收,不能开具3%的税率,为什么呢。
这三个表,总主表带不出研发费用金额出来的
你好!那个7012的表单,你第一行要填数据
说的是这里的第一行吗,填了还是带不出来的,我前面也填过了的,填了也带不出
你好!你的7012下面第50行有数据吗 本年研发费用加计扣除总额(46-47-48)×49
有的,有数据
你好!正常这个有数据就可以了。7010就会自动有数据了。如果没有,你看能不能自己填
按理填了7012表,7010会带出7012表的金额,然后主表在带出7010表的金额,这三个是嵌套的,现在多带不出,不知道啥原因
我等一下,在研究一下,不会是系统出问题了吗
你好!好的,你也可以周一打电话问12366看看。
嗯,好的,谢谢老师
你好!不用客气的了