如果需要做账务处理,就需要转入营业外收入交所得税

以前是代帐公司做帐,不是很规范。 前两年他们做的应付职工薪酬(对应的个税都已经申报过了),挂了几十万其他应付款(借方正数)在法人身上,(帐上看起来是法人借钱给员工发工资,但实际上公司不差法人的钱) 后面换了法人,就把挂在前法人身上的其他应付款(借方正数)转到了新法人身上。 现在怎么处理比较 好。。。
老师,这边有个小的商贸企业,帐上有差不多二百万的其他应付帐,老板说对方公司不存在了,没法付了,但是总挂帐也不是个事,这个怎么做帐务处理?
老师请问一下,才接手的一个公司内账,遇到几个问题不知如何调整 ,1.收到前期货款时发现前期根本没有应收账款的挂帐,收到款入账这个应收帐款就成了负数啦(实际上不存在会是预收款这个业务),2.实际上一直有预付账款业务,但前期内帐上根本没反映,现在想按正确的来,但是比如收到货时借库存商品1000,贷.预付帐款1000,但原来预付帐款余额为0,这个怎么调整好呢?这个内帐应该是真实的业务发生,我难道差额调到未分配利润中去吗?感觉这又影响了前边未分配利润真实性了啊?
请问我司很早几年以前的应付帐款,有的几千或几万的是罚款造成的,当时供应商发票已经开过来,后期又没冲,一直挂在几帐上,但是这个款是不用付的了,挂了有5-8年了,这个帐要冲掉的话,只能做营业外收入吗?有的供应商甚至挂着几百万的,具体情况不清楚,能用什么方式冲掉?
老师,公司已经五六年未经营了,原来的税务帐也是假的,很多与实际对不上。现在是帐套都弄丢了,帐套是停业之前有五六年的帐,找不回了。除了补帐有没有其他办法,这个公司后面不一定会经营了
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是长投在初始计量的时候,分权益法和成本吗法后续计量,就是涨了跌了就用损益类科目,投资收益
2月有张增值税专用发票 2月账做进去了 但是2月发票税务局没有抵扣 (正好2月股权变更)2月报表上传了 现在怎么做比较合适
老师您好,企业的住房公积金是必须要缴纳的吗?住房公积金管理中心给了一个告知函
老师好,一个人社保一直交的灵活就业,然后在公司交三年社保,是不是可以提前三年退休呢
纯劳务合同,开过来的发票都是建筑服务*劳务费把? 如果合同包含清包工的话,就得开建筑服务*工程服务的发票了吧
老师,互斥项目的期限不同的,等额年金法,也要要求项目可以重置吗?计算过程,没有需要重置啊?
老师,营业执照副本丢失了,需要走哪些流程补办呢
老师您好,我之前做23年账的时候做错了一笔分录,当时是以运费下账了的,然后对方一直运费发票没有开过来,做的分录是借应付账款3000元,贷方是银行存款3000元,现在查出来这笔要按临时工的工资入账,我现在应该怎么调整,这个的是不是还要申报个税,个税在这个月申报行不行呢老师,麻烦您帮我看下,谢谢老师
农民工合同应该怎么签,有退休的有没退休的,但是都不交社保
老师你好,公司是小规模可以专票吗,能开13% 的发票吗