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四月份开具了一张27万多的专票。五月份支付了税款。。问一下四月份怎么做帐,五月份税费怎么做帐

2023-05-27 10:13
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
交了税
借:应交税费
贷:银行存款

2023-05-27 10:16
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快账用户5730 追问 2023-05-27 10:34

印花税属于应交税费还是管理费用

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齐红老师 解答 2023-05-27 10:34

印花税是计入税金及附加里面

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快账用户5730 追问 2023-05-27 11:21

在那个科目地下

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快账用户5730 追问 2023-05-27 11:22

是不是主营业务税金及附加

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齐红老师 解答 2023-05-27 11:26

不是就是税金及附加

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你好这个是开错吗,那这个不需要做账,要是这个想和申报一致话,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,开红字做借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税负数
2021-06-05
你好 ; 4月 货物收到了吗 ?    你们意思是先购货  后面在对账付款是吗   
2022-06-14
你好 ; 4月 货物收到了吗 ?    你们意思是先购货  后面在对账付款是吗   
2022-06-14
您好 借:银行存款 贷:预收账款 当时收款没有开具发票
2021-07-10
您好,四月份的分录为 借:预付账款       贷:银行存款 借:库存商品       贷:应付账款--暂估应付款 等五月份取得发票后,做 借:库存商品   负数       贷:应付账款--暂估应付款  负数 借:库存商品        贷:应交税费--应交增值税--进项税额              预付账款
2021-05-11
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