你好 ; 4月 货物收到了吗 ? 你们意思是先购货 后面在对账付款是吗

四月份购五万元货,月底与供应商对帐先记录,五月份货款仍然与供应商对帐记录好,六月初老板付了供应商四月份的货款后怎样去做详细帐?
四月份购五万元货,月底与供应商对帐先记录,五月份货款仍然与供应商对帐记录好,六月初老板付了供应商四月份的货款后怎样去做详细帐?
老师好,7月从供应商处购入一批货,供应商是先发货给我,我7月此货已经发货且开票了客户,我们是8月付的供应商货款,供应商是9月才开的进项发票给我们,请问我应该是7月做营业收入(因已经发货和开票了客户),然后购进7月做应付账款暂无款;那我8月份那批付款记录如何做账?9月月份得到供应商发票,是9月红冲购进暂估款,然后再重新做正常购进吗?谢谢。
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
供应商赔给了我们一笔费用,开票名能开损失赔偿金吗?
你好老师,劳务公司个税申报流动人员多,与社保基数不一致,怎么办
老师,你好,这边做起预测新的一年业绩,预测服务几个客户的人员综合薪酬在服务客户的毛利的10%左右,是进出口公司,毛利率在20%左右,设置这样的薪酬合理吗
老师您好,支付了第二季度的物业费,房租,水费,是应该先做预付账款,再每个月发生的时候分摊进费用,对吗?能把对应的会计分录写一下吗?我们用的是应付账款
老师请问一下,我们生产的面饼,类类似方便面,但没有调料,就是一个单独的面饼,税率是9%还是13%,我们生产过程有蒸煮在烘干这个过程
老师我们公司的货物成本价是10000元,老板让加10个点,这怎么算呀?10000*1.1吗?
应付利息和应收利息有必要分那么清吗,我全部走应付利息借方或贷方吧
小规模纳税人小微企业,录入完当季度的账了,怎么计提企业所得税,是先结转再看利润表中的净利润,用净利润*5%得出企业所得税,再去计提,再结转,再看净利润吗,然后导出三个报表,再去税局报税吗
客户是一般纳税人,主要帮人家代运营,但是这个月有一个促销活动,就是买茶叶送茶具,茶具的进项可以抵扣吗?A企业是客户,帮C企业做代运营,茶具是从B供应商取得的进项发票,这种情况是否可以抵扣茶具的进项税额,会计处理账务该如何进行处理呢?
老师,个体户的营业执照丢了,想注销咋办呀