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请问下老板买的东西,开的专票,有四月份发票,有五月份发票,六月份一起报销的,这种有专票的怎么做账呢

2023-08-06 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-06 16:45

直接正常做账体现应交税费-增值税-进项

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快账用户1448 追问 2023-08-06 16:47

那么贷方都是银行存款是吗,当月的发票当月需不需要做一笔贷其他应付款呢

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齐红老师 解答 2023-08-06 16:49

当月报销了就是银行存款,没付款就挂其他应付款

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快账用户1448 追问 2023-08-06 16:51

那下月收到发票的时候,发票是放在当月还是复印一份放到上月中呢

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齐红老师 解答 2023-08-06 16:52

收到发票才报销的哈。

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直接正常做账体现应交税费-增值税-进项
2023-08-06
借应交税费,预交增值税附加税 贷银行 然后6月份抵扣。借应交税费未交增值税 贷应交税费预交增值税,都是做到6月份的这几个。
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