您好,是的,是需要申报的

老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
我司与我司全资投资的一家公司一直有资金往来,但之前只是对方无收入,我们转钱给对方维持运转,双方挂的往来帐,但2022年12月的时候对方开了有一笔发票给我们,开的是软件费(即征即退的那种),那这个我是不是要申报2022的关联业务往来年度报告?我个别报表中是不是只报关联交易的成本?像关联交易的收入要申报吗,如果没办法具体计算其相关收入怎么办?
我司与我司全资投资的一家公司一直有资金往来,但之前只是对方无收入,我们转钱给对方维持运转,双方挂的往来帐,但2022年12月的时候对方开了有一笔发票给我们,开的是软件费(即征即退的那种),那这个我是不是要申报2022的关联业务往来年度报告?我个别报表中是不是只报关联交易的成本?像关联交易的收入要申报吗,如果没办法具体计算其相关收入怎么办?
老师,我们公司租给兄弟公司一辆车,我们开票税点是几个点呀?
公司离市区较远,周围没有公共交通,租的通勤车进项税可以抵扣吗?
进项税勾选认证 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 月末留底进项税 借:应交税费-应交增值税(留底税额) 贷:应交税额-应交增值税(进项税额)吗
公司业务出口和国内销售,但是出口业务居多,所以导致长期没有增值税缴纳,这样会有什么影响吗
老师,我们单位不是搞活动,提前从抖音上支付一块或者九块或者几分钱买的东西。现在抖音打回来钱,我这个钱应该咋做账了?
你好,我们公司A有些资产(厂房、商铺),但是想再成立一个公司100%控股的物业公司B,负责运营这些资产,物业公司会雇20多个保洁和保安,和办公室人员。负责收租,平时修补,收入是收到了B公司,支出也在B公司,然后给A公司上交利润,还是收入收到A公司,平时A公司给B公司拨付工资和维修费用。那种模式比较好
老师,这样的发票可以吗
老师,个税之前代账公司通过记账软件报的工资,要是在新的电脑上用自然人扣缴端报,需要怎么操作,这个能备份数据吗?
老师好,公司10月的工资11月发,那这个月申报个税是申报10月的工资还是申报11月的工资呢
老师,你好,请问一个员工,11月份有工资,12月份没工资,但是12月份社保公司已经代扣了,那申报工资的时候是11月工资发放加一个月社保,还是2个月社保,实际发放是直接扣2个月社保发的,还是说申报的时候社保一个月一个月分开申报
麻烦能具体回答吗,最怕这种只是或不是的老师,有点无语,我上面提了好几个问题的
您好,1要申报关联报告,2是的,申报关联交易相关数据,3申报,不可能收入没法核算,
那管理费,附加税,销售费用之类的要分摊吗,这些费用类的,确实无法计算
这些不需要,就统计对应收入成本即可