你好,是需要做缴纳企业所得税的分录? 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月
您好老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,那这样我们的面单、凭证、付款凭证应该怎么做呢?面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月?
老师,如果我只有记账凭证一种凭证,那么付款凭证和收款凭证是不是可以作为原始凭证附在后面,如:每次付款时要这付哪个公司的,金额多少,老板签字后我作为原始凭证付在记账凭证后面
记账凭证上的附件张数是用大写还是小写?另外就是这张数是怎样确定的?比如说后面有一张报销单两张票据还有一张原始凭证贴签这样的话记账凭证上应填写几张?
上个月做错的会计凭证这个月怎么改啊,原始凭证没问题就是分录写错了
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
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工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题
我是说这上面的原始凭证怎么传到财务软件上面的,你说一下
你好,进入软件,点击录入凭证(上传相应附件,然后保存)
这些原始凭证是提前存到电脑,方便上传,对吧?
你好,是的,是这样的