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我平时结转分录这么做的,缴纳的时候就是借未交增值税贷银行!现在我要把已认证的进项税额转出,分录应该怎么做?

2023-05-27 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-27 11:44

借:成本费用科目 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

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快账用户2636 追问 2023-05-27 11:56

不应该是借应交税费—已交税金,贷应交税费—进项税额转出!补缴:借进项税额转出,贷银行存款吗?

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齐红老师 解答 2023-05-27 11:58

进项转出是转到相应成本费用或库存商品的

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快账用户2636 追问 2023-05-27 15:43

你写的这个分录是红字还是蓝字

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齐红老师 解答 2023-05-27 16:04

老师写的分录是蓝字的

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前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
你好对方红冲的发票吗?如果是的话,借预付账款贷开发成本,应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-26
你好;   你这个是要缴纳 2,。5元的增值税是吗?    那你做 : 借销项税10.5 贷  进项税8 ;  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2.5   ; 借应交税费- 未交增值税2.5 贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2.5  ;  缴纳;借应交税费- 未交增值税2.5  贷银行存款 2.5   
2022-09-15
你好   你要转出这个应该是原来怎么做分录的?  我看看怎么来转。 不是直接这样转的。  你这样转就是会不平的。   
2021-06-01
你好;    没有认证做  ; 应交税费-待认证进项税去 ; 你直接做进项税不对的   
2022-06-14
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