嗯嗯,可以享受免申报的哈

个税汇算清缴 在两个公司都有工资,两边都有按月申报个税 现在合计工资是9万多 应纳税所得额是21508.29 出来的应补缴5百多,但是上这又有提示说综合所得不满12万,可以免申报,这是要交还是不交呀
一个工人存在两处工资,且已经正常申报个税,年底汇算清缴总金额不超过12万,生成700个税,请问是选择享受免申报还是正常缴纳?
个人所得税汇算,总收入是11万多,两个单位做的工资,都正常按月申报个税了,现在汇算清缴应纳税额是1135元,可以享受免申报吗?
老师,个人所得税汇算清缴有年收入是7万多,应纳税所得额是1万多,之前每个月都交过个税了,现在为啥退不了个税呢?只能享受免申报?
老师 水费 电费一般都几个点?
税专项附加扣除赡养老人,如果有四个子女,每个人可以有多少专项附加扣除
老师您好,咨询一下22年时买了一点防疫物资防护服,供应商开的专票价税合计113元,当时做的 借:库存商品100 应交税费-待认证进行税额13 贷:应付账款113 【这张进项税额一直未勾选抵扣,现在税务告知这张发票是失控发票了,进项税额不能抵扣,那么账务处理这样是否是对的呢?】 借:库存商品13 贷:应交税费-待认证进项税额13 【如果这样做的话我库存表和账上的库存商品余额就不对了,应该怎样做调整呢?】
老师你好,我们公司是深圳公司:25.4.14日成立的。 现在又注册了一家四川分公司25.11.28日成立的。 目前在做总公司的企业所得税汇总纳税报告,总公司已做总分机构备案,汇总纳税报告已在电子税局提交待审核,但是一直在办理中,现在需要填写这份备案表盖章提交上去审核就可以了,所得税分公司不就地缴纳,全部放在总公司缴纳。 关于这个表格的填写咨询一下老师,请老师帮忙看一下。
老师好请问我们给B公司打款买货也销售货给B公司,这种应付应收为同一个客户的,我挂的应收账款B公司,今天打了一笔10万元款给B公司,我账户处理应该再建一个应付账款B还是冲减应收账款B呢?
一个公司11月才成立的,但是往来账就挂了关键公司两笔三十几万,这样跨年没事吧还是要处理啊
关于委外成本,比如委外A半成品,物料1材料单价0.1、物料2材料单价0.3、物料3物料单价是0.2,外发给供应商做50个,那么材料成本是30,加工单价是2元,总成本是130元,那么委外回来入仓单价是2元,那我这个库存单价是多少。目前我司的ERP入库单价就是2元。那我领用的单价应是2.6元吧(130/50=2.6)
老师,你好,我公司收到商业承兑汇票,收到,贴现,背书给别人我该怎么入账,
老师,生产车间叉车年检的运输费计入什么科目呢,谢谢
老师,12月的报关单出口发票是不是当月必须开掉呀
应交个人所得税额是1135元,可以享受免申报?
纳税人综合所得年收入不超过12万元或者补税金额不超过400元,均不需办理年度汇算。
我的收入总额没超12万,但是补税金额已经超了400元,实际应交税额1135元,可以享受免申报吗?可以不交吗?
你先做汇算,最点那个免于申报