嗯嗯,可以享受免申报的哈

个税汇算清缴 在两个公司都有工资,两边都有按月申报个税 现在合计工资是9万多 应纳税所得额是21508.29 出来的应补缴5百多,但是上这又有提示说综合所得不满12万,可以免申报,这是要交还是不交呀
一个工人存在两处工资,且已经正常申报个税,年底汇算清缴总金额不超过12万,生成700个税,请问是选择享受免申报还是正常缴纳?
个人所得税汇算,总收入是11万多,两个单位做的工资,都正常按月申报个税了,现在汇算清缴应纳税额是1135元,可以享受免申报吗?
老师,个人所得税汇算清缴有年收入是7万多,应纳税所得额是1万多,之前每个月都交过个税了,现在为啥退不了个税呢?只能享受免申报?
朴老师,接着问你 因为裁剪质检的人工、制造费用和电费,都是生产时发生的,得跟生产时间对齐;入库单是生产后仓储环节的记录,时间对不上,所以都该按计件单(生产口径)算,而非入库单。 哪怕裁剪质检不是计件工资,只要是为当月生产服务,也得用当月计件单数量分摊 —— 入库单的时间差会导致成本算错月份,而制造费用和电费本质也是生产时消耗的,按入库单算本就是误区。
老师,我现在申报第三季度的企业所得税是不是要在9月份的分录里面计提?这样我怎么确定计提税额多少钱?
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老师您好,增值税加计抵减在认证发票的时候计入营业外收入了,实际上现在还没有用到加计抵减,因为进项税额很大,现在还没有消化完,建议把加计抵减的营业外收入先冲出来吗?,冲出来的话,当期营业外收入是负数,这样操作可以吗
老师,有个个体工商户开小票的,本来是税务局定额的,1月份客户催要发票开爆了,开了二十多万,现在税务局说这笔发票没成本还要交所得税一万多块,我能把员工做进去申报今年一年的工资吗
老师,厂家给我们公司补贴,但补贴款不是直接付给我们,而是给予我们订货用,假如补贴款是3万,我们订5万元的货,那只需支付他们2万元就行,他们给予5万元的货,然后开折扣3万元的发票给我们。但我们当时入库的时候是直接按5万元入库做库存商品。现在该怎么调整?
最近我公司安装了光伏发电,自发自用,请问我公司怎么做账务处理 ?安装了光伏发电,自发自用,安装的可以计入固定资产,然后折旧的 请问不用确认收入吗 只是当做是固定资产使用就好了吗
请问现在的企业还可以做三来一补吗?
老师,电脑学习网址怎么上啊
小规模纳税人应交税费分别有哪些,分别怎么适用
应交个人所得税额是1135元,可以享受免申报?
纳税人综合所得年收入不超过12万元或者补税金额不超过400元,均不需办理年度汇算。
我的收入总额没超12万,但是补税金额已经超了400元,实际应交税额1135元,可以享受免申报吗?可以不交吗?
你先做汇算,最点那个免于申报