你好 这个你要作为 姐:银行存款 2万 贷:预收账款2万 后面拿货的时候,比如拿1000的货 借:预收账款 1000*20000/20500 贷:主营业务收入1000*20000/20500

我们是做零食炒货类的加盟店,客户充值2万送500元,银行收到2万元钱,后面拿货在这里抵扣,我怎么做账呢?
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师。
我方给客户加工一批产品1万元,加工合同签订的是1万元,开的增值税发票也是一万元,交货后客户反映有不良品共计5000元,然后客户付款也只付5000元,剩下的5000元客户不付款,客户说有不良品不支付,然后给我们开了一个质量索赔通知书,里面包含了说明不良品明细和价格等之类的,客户说让我们拿这个索赔书来做账(做不支付给我们那5000块的账。)请问,这5000块我该怎么做账,怎么写分录呢?
老师晚上好!现在公司要求做一盘内账!我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的!领导的要求是!零售的不管有没有开发票,只要是送货给对方,有了送货单,就要计入应收账款!项目只要有了合同就要确认应收账款!如果最后合同金额有变再调整!想问一下!如果是这个思路!例如我1月份送了100元货给A公司,其实!我4月份才开票给A公司,账款暂时没有收到!另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的!3月份才开2万元的票!4月份收到2万元的项目款!后面说合同实际只有98000元!这样两种情况我要如何做账呢?我们准备用金蝶软件做!会计分录应该怎么写了!需要注意些什么呢?谢谢啦!
老师,你好!2025年我公司已经补缴完房产税了,2025年补缴的22、23年的房产税,现在年度汇算清缴后出现弹窗,您报送的2025年度《企业所得税年度纳税申报表A表》中“税金及附加”不等于同年度允许在企业所得税前扣除税(费)种本年合计应纳税(费)额,请核实企业所得税年报的“税金及附加”填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。意思是25年补缴以前年度房产税不能在25年税前扣除,只能追溯至22 23年扣除 调这两个年度的报表吗?追溯以前麻烦,能不能在25年扣除 在2025年的《A105000纳税调整项目明细表》第30行"其他"栏中做纳税调减处理,同时向税务机关做出专项申报及说明。
清算子公司,把清算所得转到总公司的话,清算收益需要扣吗?
老师,别的公司欠我们的钱,还不了,可不可以借库存现金,贷其他应收款,然后还给股东借给我们的钱
老师,收到二手车销售统一发票,买方和卖方分别应该怎么入账啊
老师,请问汇算清缴时营业外收入需要纳税调整吗?有稳岗补贴和减免2%税额。
收到汇算清缴退税款怎么做分录
董孝彬老师,有个税务问题想咨询一下您
老师,我们工厂搬迁,修理新厂房买的彩钢,水管,风机,人工费,这些费用计入哪里
老师,您好,请问项目送审提交的资料是给谁的?目前有两份合同原件,第一次请款甲方要一份,送审时要一份,那这边没有合同原件了
在中国境内取得收入的境外企业 需要在境内缴纳哪些税费,如何缴纳
我能不能直接做成,借:银行存款2万 销售费用-销售返点500 贷:预收账款 20500,消费的时候,借:预收账款 贷:主营业务收入,后面抵扣呢
那这个就不是标准的账务处理了
意思是我这里多记了收入,是吧
如果是顾客的话,我的充值卡上面应该是20500元才对
是的,你的李姐是正确的