还是建议按照会计制度的要求做。你这个可以把5月的发票放在4月凭证后

老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
老师,我们4月份购买的原材料没有收到发票,5月份再入库,但是开的入库单4月份入库单,可以做在5月份帐吗
老师电费 我们公司去年一直是自己去缴的 所以票也没有开过 今年我们才用企业银行第三方扣缴 因为也是新企业 今年5月份6日电力局才把 以前的票全补给我了 包括今年4月份的票也开给我了从23年10月份开到今年4月份 票都是5月份开的 ,我4月份票还没有抵扣 我可以把 5月份开出来的电费都抵扣在4月份的所属期吗 意思就是 5月份开的票 当月把它勾选了可以吗
老师银行手续费发票我把4月份的手续费发票也申请了,但是发票开来是6月份了,那么这种情况我就不能做到4月份账上了是吧,那我就得把4月份的手续费先用回单做账,然后做6月份账时把4月份的冲掉后在6月份拿票入账是吗
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
2024年一季度个人经营所得税未申报,现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报,不能下一步
是滴,老师。我那时候以为发票回来了。所以我就入帐了,这样也是可以的是吗
是的,没跨年是可以的哈
老师就是说在汇算起清缴前拿到发票都可以的是吗
是的,上年的费用,在汇算起清缴前拿到发票都可以税前扣除的
谢谢老师
不客气,祝你周末愉快