您好,您有注册公司的话还要交税金的,单从这上面金额看利润就是差价12.56-8.89=3.67

我花钱找人帮我做拼多多电商就是一件代发,假如有订单了且有12.56元入账,但他们让我交8.89的货款。请问在这12.56元中我赚到的利润是多少呢?(就是我赚的是差价)
请问一下老师,我跟公司一个项目的收入跟另一家公司平分,但是钱是全部打到我公司账户,我公司全额开票,之后分一半给合作公司,他们在给我开票, 问题是,我公司是一半纳税人开票税率是6%,合作公司是小规模给我开1个点的专票,这样我抵扣了,税率就有差额,本来有一半是合作公司,结果我得帮他们多负担5个点的税和附加税, 请问老师,我如果需要那差额税额从合作公司里款扣出来,怎么计算我应该转给他多少,他给我开多少票合适,以收到货款2000元为例
老师,现发现23年有一笔账错了,该怎么调整?去年有给代理商的补贴款代理商用来抵货款,当时开的发票是全额开。就是假如订货款是10万元,补贴款是3万元,对方支付了7万元,我们开了10万元的发票,按十万元做收入。当时的账务处理是,借 银行存款 70000 贷 预收账款 70000,然后就是 借 预收账款 100000 贷 主营业务收入 100000,这样就导致多冲3万元的预收账款,请问我现在该怎么调这笔账啊?
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。
公司是一般纳税人,电器批发零售公司。门店商家也就是我们的客户,他们卖的货款通过pos机器会刷到我们公司。老板说是他们代销我们的商品,货款就是我们公司的。但是月底他们也会催收这些门店商家给我们打款,老板说这个打款后期是会退给他们的,只是算保证金,我们给他们的利润就是算代销手续费。问题是有时候他们卖的货款刷到我们公司,有的会退回去,有的做预收款。而且老板的妈妈说就是正常销售给门店商家,他们卖多少跟我们没关系,我们公司才是代销厂家货拿代理费。我就不知道为什么说法不一样。因为是代销还好。如果是客户的货款在我们公司算销售额,结转成本又不是我们公司的东西了,到时候久了库存会对不上,我害怕出问题。
税务局系统显示已入账未抵扣的发票还能红冲吗?
用上期留抵税额抵扣本期的销项税额,会计分录怎么做?
一家公司给另一公司打投资款,占注册资本36%,如何写分录
开交通运输发票是不是需要特定资质文件,需要什么资质?
老师您好,公司的工资分两部分发,工资一部分,奖金一部分,是不是奖金这部分就不需要要交税?
个体户没开过发票,现在注销,需要申报26年2季度的税吗
老师,想咨询一下企税预缴表,和汇算清缴的事情
老师你好!我们是一般纳税人建筑装饰公司,在外地的室内装修项目工程款总金额不超过30万,请问需要进行跨区域涉税事项报告吗?
你好,老师。我司是一般纳税人出口免税贸易9810仓储形式出口。现主要问题是供应商这边开具发票是专票13%,供应商收点数过高,老板觉得成本过高,故成本票开不齐回来,若是这样,是否会将未开回发票的作内销处理?另外一出口让供应商开票回来,作发出商品-海外仓,待实现收入后再结转成本对不?但由于企业是小规模升一般纳税人的,之前的海外仓好多都没有发票的,若这情况下是否都是要求供应商开回发票再冲成本。之前就是因为没有开成本票回来而交不少所得税。若是实现销售结转成本是否要与之前的报关单一一对上,但仓储形式这个若是这样对太难啦,因为销售的是边批货物都不清楚 。现纠结成本结算应如何介定。
请问老师,企业安置残疾人怎么计算可以抵多少增值税?有政策文件么